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2023年費用報銷規(guī)定的通知(五篇)

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2023年費用報銷規(guī)定的通知(五篇)
時間:2023-07-20 10:49:08     小編:zdfb

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費用報銷規(guī)定的通知篇一

▲目的

第一條

為加強公司財務(wù)管理,控制費用開支,本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本規(guī)定。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司?!氊?zé)

第三條

財務(wù)出納人員:嚴格審核報銷單據(jù)是否符合要求,審批手續(xù)是否完善,監(jiān)控公司費用支出情況。

第四條

審批人員:嚴格審批各項費用支出的真實性及合理性,控制公司費用支出。

第五條

報銷人員:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,嚴格執(zhí)行報銷手續(xù),努力節(jié)約公司開支。▲費用報銷具體規(guī)定 第六條

報銷票據(jù)的內(nèi)容要求

原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額,并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報銷。

第六條“費用報銷單”的填寫要求

員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”),所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數(shù),住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫,粘貼要求整齊、美觀。

第七條

報銷程序(1)在董事會審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序:經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算。

(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序:經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財

務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。

第八條

公司報銷授權(quán)規(guī)定

經(jīng)公司董事長授權(quán),報銷金額在人民幣10000元(不含人民幣10000元)以下的(員工工資除外),可由總經(jīng)理審批后即可報銷。財務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核、監(jiān)督職責(zé)后付款。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。

第九條

審批人員注意事項(1)部門負責(zé)人

部門負責(zé)人需要審核部門人員報銷的真實性,例如:出差審核出差時間、出差路線,報銷相關(guān)事情的真實性。部門負責(zé)人簽字可注明本人意見,如:“情況屬實”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負責(zé)任行為,審核人負連帶責(zé)任。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核:報銷事實的合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性。例如:按公司制度是否應(yīng)該報銷,報銷的金額是否是按公司制度來計算的,核實金額的準(zhǔn)確性。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,如:“同意實報”、“同意報銷×××元”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負責(zé)任行為,審核人負連帶責(zé)任。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核:報銷事實的真實性、合理性、合法性。例如:是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定,較大項目支出有無前置審批或事前同意。總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,如:“同意實報”、“同意報銷×××元”。

(4)財務(wù)人員

財務(wù)經(jīng)理接到員工報銷款項,應(yīng)對單據(jù)進行審核、登記,并判定報銷內(nèi)容是否符合公司財務(wù)制度、法律法規(guī),對所有費用支出應(yīng)當(dāng)進行分析,看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(5)財務(wù)出納人員接到員工報銷款項,應(yīng)首先對單據(jù)進行復(fù)核,如有個人借款,應(yīng)當(dāng)先將報銷款沖抵員工的個人借支,然后按實報銷付款。

如認為員工所報銷的費用不真實,不合規(guī)的情況下,可以暫時不予報銷,并直接向公司董事長匯報。

第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關(guān)費用

公司管理層及員工按月報銷相關(guān)費用,例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費、郵電費、停車費、過路費等及財務(wù)部制定的按月報銷的項目。

(2)按次報銷相關(guān)費用

管理層及員工報銷的零星費用、招待費、汽油柴油費等及財務(wù)部制定的按次報銷的項目,按上述報銷程序操作,經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

如發(fā)生緊急的費用支出,出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍,向董事長或總經(jīng)理口頭申請,事后再補簽單據(jù)。

(3)報銷零星采購支出

采購人員報銷零星采購支出,應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件,按上述報銷程序操作,經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

(4)出差期間因公支出的費用,據(jù)實報銷,但以下費用不得報銷: ·違規(guī)罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區(qū)的除外)。·在外請客戶或受客戶宴請時,誤餐補助減半報銷。

·業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費用,未注明宴請對象的不得報銷?!o出差審批單(當(dāng)天往返及司機除外),不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。

·填寫司機差旅費報銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發(fā)出時間、回公司時間。

·費用開支(包括過路過橋,停車,加油,維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報銷。·單據(jù)經(jīng)審批后,于財務(wù)核算人員處登記。

(6)員工在報銷費用時,經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的,按多報金額10倍處罰,并按公司制度進行處分,直至開除。

▲其他

第十一條公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進行審核,若違反本規(guī)定一律不予報銷。任何人不得打擊報復(fù)。

第十二條本規(guī)定由財務(wù)部解釋、修訂,經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后頒行。

費用報銷規(guī)定的通知篇二

費用報銷規(guī)定

為了加強公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。

第一條 現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。

第二條 申購物品須事先填制《費用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。

第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條 業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

第五條 市外差旅費:員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務(wù)座;遇有急事需乘飛機的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。

第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條 員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。

第九條 手機費:凡公司員工領(lǐng)用手機每月費用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

具體程序要求:

一、費用申請

1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準(zhǔn)。

2、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。

3、差旅費:員工出差需事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。

4、招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。

5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費用報銷審核依據(jù)。

6、車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。

二、費用審核

1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理。

2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》。

3、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。

4、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。

5、審核內(nèi)容包括:費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批;需辦公室復(fù)審的費用是否已經(jīng)審核;報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定;報銷憑證是否真實、合法、齊全;審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi);

6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。

三、費用報銷

1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。

2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。

3、報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。

四、報銷憑證

1、報銷費用項目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;

2、差旅費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件,《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印。

3、招待費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《費用申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件;

4、大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件

5、定期費用支出,如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。

6、所有的報銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。

費用報銷規(guī)定的通知篇三

費用報銷規(guī)定

一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。備注:根據(jù)公司的發(fā)展,財務(wù)管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改,會另行通知。

二、本制度適用公司全體員工。

三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

1、報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀,不得隨意涂改,每項要求都要填寫清楚。

2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊)。

3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。

4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列。

6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。

9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單;

四、費用報銷規(guī)定:

1、各部門,報賬必須要有明確的賬單,體現(xiàn)收入支出利潤,才能轉(zhuǎn)款

2、給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時候,先由經(jīng)辦人寫單子,負責(zé)人簽字,(誰的團誰簽字)

流程:行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。

3、報銷如果是收據(jù),必須有負責(zé)人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無效

4、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

5、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證,按報銷憑證內(nèi)容,填寫要求及金額。(驗證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名)。

7、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷,對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,本人必須寫明原因及證明人簽字,否則一律不予報銷。

8、公司所有員工,外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,費用實報實銷,若有特

殊情況,經(jīng)部門主管同意,方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報銷時須在發(fā)票上寫明:事由、出發(fā)地、目的地。備注:(沒有票據(jù)不予報銷)

9、員工因工作需要,所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時,由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字,須向公司行政管理審核人員主動說明,再報總經(jīng)理審批簽字,可到財務(wù)核報。(附說明)

10、費用報銷基本流程:經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務(wù)復(fù)核付款)

五、辦公費用報銷管理

1、各部門需要辦公用品,到行政部門申請,行政上報總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,行政和財務(wù)部出納負責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。備注:購置物品先入庫后領(lǐng)用。

2、辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。

3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排,行政和出納負責(zé)采購、印制。

4、各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到財務(wù)出納處領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記。

5、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

6、個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

六、借款規(guī)定

1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

2、借款流程:填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。

七、借款標(biāo)準(zhǔn)

1、凡借用公款,須確有公務(wù)需要。

4、在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

5、借款人員完結(jié)事務(wù),在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。

6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。

八、申購物品規(guī)定:

1、申購辦公物品或工作需要的工具,須事先填寫物品申購單,行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后,由行政和出納統(tǒng)一采購。備注:先入庫后領(lǐng)用。

2、領(lǐng)用物品(物品:包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品),要妥善保管,責(zé)任落實個人,誰領(lǐng)用誰保管,如出現(xiàn)人為損壞,或亂 丟亂放丟失,按價賠償。

九、聚餐報銷規(guī)定:

1、公司聚餐及其它禮品購買,由行政部門報總經(jīng)理審批簽字,行政部 門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,出 納處核對領(lǐng)款。流程:寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部 組織實施。

十、業(yè)務(wù)招待費

1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。

2、業(yè)務(wù)部門因公需招待時,應(yīng)事先向行政部門申請,由行政報總經(jīng)理審批簽字后,方可招待。

3、進行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。

西安美誠國際旅行社有限公司

2016年6月26日行政起草

費用報銷規(guī)定的通知篇四

費用報銷規(guī)定

一、出租車費報銷規(guī)定

第一條 為既便于工作,又有效節(jié)約交通費用,特制定本規(guī)定。

第二條 嚴格控制出租車費支出,杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費:

1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上(含10000元)的;

2、迎送客人(有客人同行的);

3、任務(wù)緊迫,不乘出租車難以完成任務(wù)的;

4、由于工作,夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的;

5、其它緊急情況。

第三條 員工報銷出租車費,應(yīng)提供有效出租車票,并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用,按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。

第四條 員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。

第五條 出租車費(包括市內(nèi)公交車費)每月月底前報銷完畢,下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當(dāng)理由,逾期一律不得報銷。

二、通訊費報銷規(guī)定

1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼,其標(biāo)準(zhǔn)為:部門經(jīng)理元,項目主管元,由報銷人填單,部門主管簽字,財務(wù)部審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。

三、費用報銷程序

1、費用報銷程序:報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單,總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部復(fù)核,并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。

2、對原始票據(jù)的要求:

(1)、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時,可分行粘貼,不得豎向粘貼。

(2)原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進行粘貼,不能混合粘貼。

(3)、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。

(4)、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),財務(wù)部有權(quán)退回,要求報銷人重新整理。

3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算。

本規(guī)定由財務(wù)處負責(zé)解釋。

費用報銷規(guī)定的通知篇五

第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。(附流程)。

第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。(附流程)

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)

第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)

第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。

第九條手機費:凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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