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財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇一
2、做好資金預(yù)算、清查盤點等財務(wù)管理工作;
3、協(xié)助做好經(jīng)濟指標測算工作;
4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作;
5、協(xié)助做好內(nèi)控制度管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇二
1、參與擬訂財務(wù)計劃,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
2、主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
3、 負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
4、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇三
1、負責(zé)擬定、修訂公司內(nèi)部審計規(guī)章制度,建立公司內(nèi)審工作機制;
2、負責(zé)根據(jù)上級公司要求并結(jié)合公司實際,擬定公司內(nèi)部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃;
3、負責(zé)年度末公司審計工作的總結(jié),并根據(jù)上級公司要求整理提交審計年度考核資料;
4、負責(zé)組織或參與公司各項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計;
5、負責(zé)協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)、上級單位等對公司的現(xiàn)場審計或?qū)徲嬒嚓P(guān)的調(diào)研、檢查;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇四
1、實施內(nèi)部財務(wù)\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務(wù)、費用審計工作
2、實施子公司季度財務(wù)審計,包括但不限于貨票款數(shù)據(jù),將重大審計發(fā)現(xiàn)進行上報
3、參與實施營銷財務(wù)相關(guān)的專項審計
4、負責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作
6、負責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告
7、協(xié)助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇五
1. 配合財務(wù)總監(jiān)區(qū)域酒店財務(wù)管理;
2. 制定并完善酒店財務(wù)規(guī)章制度及內(nèi)控流程,完善財務(wù)核算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產(chǎn)品收益分析、資產(chǎn)成本分析等);
3. 分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況 ;
4. 參與公司的預(yù)算編制、執(zhí)行及分析,為管理層提供經(jīng)營分析數(shù)據(jù);
5. 審核區(qū)域酒店財務(wù)報表,及經(jīng)營分析,為管理層提供數(shù)據(jù)分析;
6. 管理維護與銀行、稅務(wù)、工商、審計師及其他機構(gòu)有關(guān)的事務(wù);
7. 向管理決策層提供必要的數(shù)據(jù)信息及分析;
8. 完成上級交給的其他工作。
財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇六
1、全面負責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作;
2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,檢查、考核并監(jiān)督執(zhí)行;
3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;
4、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
5、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析;
6、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;
7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;
8、負責(zé)對應(yīng)外部審計及財務(wù)稽核工作,配合提供相關(guān)資料。
財務(wù)審計崗位職責(zé)描述篇七
1制定并持續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部審計管理制度與內(nèi)部審計工作流程;
2、 編制內(nèi)部審計年度工作計劃;
3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關(guān)注對公司經(jīng)營目標影響較大的高風(fēng)險領(lǐng)域、重要業(yè)務(wù)事項及重要業(yè)務(wù)流程等,為公司管理層提供決策建議;
4、 組織開展對下屬公司重大經(jīng)營活動,重大項目,重大經(jīng)濟合同等事項等有關(guān)的經(jīng)濟活動進行專項審計,并對發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督整改,并提交審計報告;
5、 組織開展公司所屬專業(yè)公司負責(zé)人進行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;
6、 協(xié)調(diào)配合上級公司以及外部監(jiān)管機構(gòu)對公司的審計監(jiān)督檢查工作;
7、 對內(nèi)、外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題督促相關(guān)單位進行整改,跟蹤檢查整改結(jié)果,防范風(fēng)險發(fā)生;負責(zé)內(nèi)部審計中介機構(gòu)的選聘與監(jiān)督管理。