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工程審計工作職責(zé)篇一
2、根據(jù)工作安排,取得審計工作證據(jù),編制審計工作文稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);
3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤、基礎(chǔ)評價及反饋,能對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議并跟進(jìn)實施;
4、負(fù)責(zé)審計資料的收集、整理歸檔工作;
5、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計評價實施、審計內(nèi)容分析及審計報告出具;
6、參與完善反舞弊體系搭建, 負(fù)責(zé)開展反舞弊宣導(dǎo)、投訴檢查與編制核查報告;
7、根據(jù)區(qū)域分工, 進(jìn)行市場合規(guī)性檢查、 違規(guī)投訴處理。
工程審計工作職責(zé)篇二
1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
2、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險隱患,提出改進(jìn)意見;
3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性,對存在不合理處提出優(yōu)化建議;
4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真實性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評價;
5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執(zhí)行;
6、參與審計其他日常工作。
工程審計工作職責(zé)篇三
1、制定工程與大型設(shè)備項目審計計劃并組織人員進(jìn)行審計;
2、實施工程與大型設(shè)備項目成本控制,組織控制價/結(jié)算價、過程跟蹤審計等;
3、參與工程與大型設(shè)備項目招標(biāo)、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;
4、建立和完善工程與大型設(shè)備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;
5、編制及整理審計底稿和相關(guān)資料歸檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
工程審計工作職責(zé)篇四
①協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護(hù)其運行;
②協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定財務(wù)審計管理制度及相關(guān)流程,并嚴(yán)格執(zhí)行;
③根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務(wù)收支、專項資金的使用及核算情況進(jìn)行審計,并上報審計結(jié)果
④參加審計企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,并提出相關(guān)審計建議;
⑤負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)日常監(jiān)控與審計管理工作,參與財務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;
⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務(wù)管理工作,降低投融資風(fēng)險;
⑦審計工作結(jié)束后,及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)審計報告,并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;
⑧做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作,并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;
⑨完成其他與內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程審計工作職責(zé)篇五
1、對集團(tuán)各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理活動及經(jīng)營成果進(jìn)行審計評價;
2、根據(jù)需要、對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進(jìn)行(離任或其他)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
3、對集團(tuán)及各分子公司財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性、正確性和有效性進(jìn)行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團(tuán)內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進(jìn)行評審;
6、根據(jù)公司運行情況實施各類專項審計及調(diào)查;
7、負(fù)責(zé)審計部文檔的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。
工程審計工作職責(zé)篇六
1、根據(jù)審計計劃組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,對公司制造業(yè)版塊財務(wù)、采購、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、品質(zhì)工藝等方面業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計評價;
2、擬定審計方案,審計報告和管理建議書等審計文書;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
工程審計工作職責(zé)篇七
1、協(xié)助部門經(jīng)理制定公司年度工程審計計劃,獨立或組織編制工程審計項目工作方案;
2、負(fù)責(zé)建立審計部工程審計制度和規(guī)范,建立工程項目的全過程合規(guī)性審計體系,以工程項目管理審計為重點,開展工程審計業(yè)務(wù),保證項目運作過程處于可控之中;
3、參與建設(shè)項目立項、設(shè)計、招投標(biāo)、合同簽訂等前期工作的審計監(jiān)督審核。
4、負(fù)責(zé)對所有公司的工程項目進(jìn)行審計,能夠發(fā)現(xiàn)工程項目各階段存在的問題并提出整改意見;對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤檢查,督促審計建議的落實并實施必要的后續(xù)審計;
5、負(fù)責(zé)編制工程審計底稿及審計報告,并向管理層進(jìn)行匯報;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程審計工作職責(zé)篇八
1.負(fù)責(zé)每月成本相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集及檢查,及時登記入賬。
2.負(fù)責(zé)每月成本的核算、認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核及事后歸集
3.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、再制品收付事項。
4.每月做好存貨的盤存工作。
5.熟悉操作財務(wù)軟件及辦公軟件。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他文職工作
工程審計工作職責(zé)篇九
1、能根據(jù)年度審計/監(jiān)察計劃或各類委托獨立開展內(nèi)部審計/監(jiān)察項目,稽核公司各項業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、效益性。
2、對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風(fēng)險進(jìn)行有效識別與判斷,并提出合理化建議。
3、針對各項審計/監(jiān)察工作的結(jié)果,編制審計/調(diào)查報告并與被審計單位或個人進(jìn)行反饋與交流。
4、及時跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況,必要時實施后續(xù)審計。
5、協(xié)助完善內(nèi)部審計監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。
6、完成上級交代的其他工作。
工程審計工作職責(zé)篇十
1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實施落實到位;
3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;
4、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
工程審計工作職責(zé)篇十一
1.應(yīng)收、應(yīng)付賬款的管理及對外核算。
2.各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管,對外開具的發(fā)票及時跟進(jìn)回款狀況。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記及原始票據(jù)審核。
4.根據(jù)人事部門提供的考勤統(tǒng)計,進(jìn)行工資的核算。
5.銷售、成本統(tǒng)計及復(fù)核工作,對公司的經(jīng)營活動進(jìn)行全面的記錄。
6.協(xié)助上級主管做好成本及費用核算。
7.與稅務(wù)、銀行、會計事務(wù)所等對外聯(lián)絡(luò)、溝通。
8.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案、合同歸檔和保管。
工程審計工作職責(zé)篇十二
1、負(fù)責(zé)基建、設(shè)備、技改等工程項目的基礎(chǔ)審核工作。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責(zé)的履行。
3、對日常采購、費用的抽核,并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關(guān)部門及其上級反饋。
4、負(fù)責(zé)公司預(yù)算數(shù)據(jù)和kpi的匯總、統(tǒng)計、反饋、報告工作。
5、對各相關(guān)主體的自查情況,需進(jìn)行比對并跟蹤反饋相關(guān)措施的落實情況。
6、總結(jié)稽核中發(fā)現(xiàn)問題,提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度或改善工作流程的建議。
工程審計工作職責(zé)篇十三
根據(jù)審計方案獨立實施審計項目;
組織并參與實施業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計工作;
財務(wù)收支的有效性、財務(wù)核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù);
放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項制度的執(zhí)行情況,獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù);
定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報;
6 .撰寫審計報告。
工程審計工作職責(zé)篇十四
1、財務(wù)節(jié)點線上合同的審批;
2、協(xié)助處理集團(tuán)專項項目;
3、梳理集團(tuán)各項業(yè)務(wù);
4、收集、整理集團(tuán)各項財務(wù)數(shù)據(jù);
5、協(xié)助集團(tuán)年度審計工作;
6、集團(tuán)內(nèi)單體報表審計的跟蹤處理;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。