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審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價
3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,
6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運行,
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查,并對員工違紀(jì)違規(guī)
為進行處理,
8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇二
1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;
2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價
3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,
6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運行,
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查,并對員工違紀(jì)違規(guī)
為進行處理,
8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇三
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進行記錄、匯報并提出改進意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇四
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇五
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇六
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進財務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇七
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進財務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇八
1. 全面負(fù)責(zé)審計部工作,搭建集團內(nèi)控管理體系;
2. 制定集團審計和風(fēng)險管控制度及流程;
3. 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進行風(fēng)險評估;
4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計及單位負(fù)責(zé)人離職審計;
5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇九
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計、材料招采管理的審計、開標(biāo)的實時旁站等內(nèi)容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十
1、負(fù)責(zé)集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,
4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;
5、督促審計結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調(diào)查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結(jié)果做綜合分析評價。
8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十一
1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細(xì)則;
2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十二
1、負(fù)責(zé)集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,
4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;
5、督促審計結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調(diào)查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結(jié)果做綜合分析評價。
8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十三
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十四
1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細(xì)則;
2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。
審計總監(jiān)崗位職責(zé)篇十五
1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達的其它任務(wù)。