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經(jīng)費績效評價自評報告篇一
(一)項目概況
1.項目立項背景
為協(xié)助縣委抓好黨的路線、方針、政策和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實,處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進辦公室工作正常開展,實施縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目。
2.項目主要內(nèi)容及實施情況
20xx年圍繞縣委中心工作,協(xié)助縣委抓好黨的路線、方針、政策和州委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實,處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進重點項目集中開工等辦公室工作正常開展。
3.資金投入和使用情況
20xx年項目預(yù)算資金15萬元,項目計劃到位資金15萬元,實際到位15萬元,資金到位率100%;實際支出14.92萬元,項目資金使用率99.47%。
(二)項目績效目標
1.總體目標
把握國家宏觀調(diào)控政策動態(tài),扎實開展項目的謀劃、儲備、推進、銜接工作,爭取一批項目進入國家、省級計劃盤子,爭取更多項目資金支持,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的保障;進一步完善價格決策機制,增強價格調(diào)控能力,提升價格監(jiān)管水平,規(guī)范價格行政執(zhí)法,更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟科學發(fā)展,社會穩(wěn)定;做好“謀發(fā)展、促改革、抓項目,促投資”等中心工作,提高工作效率;保障日常基本工作正常開展。
2.階段性目標
聚焦經(jīng)濟運行態(tài)勢,加快縣域經(jīng)濟發(fā)展;進一步加強項目管理,積極抓好資金爭取工作;強化協(xié)調(diào)與服務(wù),全力抓好固定資產(chǎn)投資;保障日?;竟ぷ鞯恼i_展。
(三)項目組織管理情況
縣發(fā)改局辦公項目經(jīng)費在使用過程中嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都按照程序進行審批,實行項目專項管理。對于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項,實行集體研究決策決定。對項目實施進度進行跟蹤督促,年中開展項目監(jiān)控自評,確保項目順利完成。
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目標
(1)嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。
(2)通過對縣發(fā)改局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
(3)促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo),對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認真整改,及時調(diào)整和完善工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
2.績效評價對象和范圍。
縣發(fā)改局納入20xx年績效自評項目為辦公經(jīng)費,項目預(yù)算資金15萬元。
(二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
(1)科學公正??冃гu價應(yīng)當運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正地反映。
(2)統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應(yīng)職責明確,各有側(cè)重,相互銜接。單位自評應(yīng)由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展,必要時可委托第三方機構(gòu)實施。
(3)激勵約束??冃гu價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明??冃гu價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2.績效評價依據(jù)
(1)《中華人民共和國預(yù)算法》(2018年修訂);
(2)《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》;
(3)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕10號);
(4)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)>的通知》(紅財預(yù)〔2015〕97號);
(5)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕12號);
(6)《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》(紅財績發(fā)〔2022〕2號);
(7)屏邊苗族自治縣財政局印發(fā)的《屏邊縣財政局關(guān)于對20xx年部門整體支出及財政支出項目開展績效評價的通知》(屏財發(fā)〔20xx〕35號);
(8)其他相關(guān)資料。
3.績效評價指標體系
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕10號)文件及項目實際情況,各項目績效評價體系分別設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿意度等指標,具體詳見附件:屏邊縣發(fā)展和改革局20xx年度項目支出績效單位自評表。
4.績效評價方法
本次評價主要采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。綜合績效評價總分值為100分,其中:投入預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標分值50分、效益指標分值30分、滿意度指標分值10分。本次績效評價結(jié)果共分為4個等級:評價得分≥90分,等級為“優(yōu)”;80分≤評價得分<90分,等級為“良”;60分≤評價得分<80分,等級為“中”;評價得分<60分,等級為“差”。
定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,分析偏高原因,如果是由于年初指標值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調(diào)減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例計分。
定性指標得分按照以下方法評定:根據(jù)指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理確定分值。
5.績效評價標準
評價標準主要包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等,用于對績效指標完成情況進行比較。
(三)績效評價工作過程
1.成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組;
2.組織相關(guān)人員進行培訓(xùn);
3.收集相關(guān)資料;
4.分析資料、匯總評價數(shù)據(jù);
5.填寫項目支出績效單位自評表,撰寫績效自評報告。
(一)績效評價綜合結(jié)論
縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目支出績效評價得分99.8分,評價等級為“優(yōu)”
(二)績效目標實現(xiàn)情況等
根據(jù)《屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目支出績效目標表》及前期優(yōu)化過程,對屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目設(shè)定6個績效指標,截至20xx年12月31日已完成的績效指標有6個,占總指標數(shù)100%。
(一)項目決策情況分析
1. 項目立項
該項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責,項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
2. 績效目標
(1)績效目標合理性:該項目有績效目標,且項目績效目標與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性、項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平、與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。
(2)績效指標明確性:該項目已將績效目標細化分解為具體的績效指標,并通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn),與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。
3. 資金投入
該項目預(yù)算編制科學,預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配;預(yù)算資金分配依據(jù)充分合理。
(二)項目過程情況分析
1. 資金管理
(1)資金到位率:該項目預(yù)算資金15萬元,實際到位資金15萬元,資金到位率100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率:該項目實際支出資金14.92萬元,無剩余資金,預(yù)算執(zhí)行率99.47%。
(3)會計核算規(guī)范性:該項目會計核算真實、準確和規(guī)范,項目會計核算相關(guān)資料完整。
(4)資金使用合規(guī)性:該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的`撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,未發(fā)現(xiàn)存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2. 組織實施
(1)管理制度健全性:項目實施單位執(zhí)行《政府會計制度》財務(wù)管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度,管理制度合法、合規(guī)、完整。
(2)制度執(zhí)行有效性:該項目實施過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,項目合同書、驗收報告等資料齊全并及時歸檔,項目實施人員等實施條件落實到位。
(3)檔案管理規(guī)范性:項目檔案統(tǒng)一指定專人負責管理,檔案資料完整、齊全并已歸檔。
(三)項目產(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)生數(shù)量
實際完成率:該項目計劃保障縣發(fā)改局日?;竟ぷ鞯恼i_展,該項目已完成“項目績效階段性目標”里的詳細建設(shè)內(nèi)容,實際完成率100.00%。該項指標8分,評價得分8分。
2.產(chǎn)出時效
完成及時性:該項目計劃完成時間20xx年12月,實際完成時間20xx年12月,在計劃時間內(nèi)完成項目。
3.產(chǎn)出成本
成本節(jié)約率:該項目計劃成本為15萬元,實際成本15萬元,成本節(jié)約率100.00%。
(四)項目效益情況分析
通過縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目的實施,保障了縣發(fā)改局正常運轉(zhuǎn)和各項業(yè)務(wù)工作正常開展,提高工作科學化水平,提升信息工作質(zhì)量和效率。
(一)按照中央、省、州、縣有關(guān)績效管理的文件要求,建立健全績效管理機制,并依此開展相關(guān)工作。
(二)規(guī)范項目前期工作,加強項目實施過程監(jiān)督。在前期立項時,及時總結(jié)上一年度實施經(jīng)驗,優(yōu)化調(diào)整指標體系,最大程度量化、細化各項指標,明確各項指標的責任科室;在項目實施過程中加強對責任科室的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改,保證各項目指標按時完成,實現(xiàn)財政資金效益最大化。
(一)部分項目指標設(shè)定不規(guī)范。如購買辦公設(shè)備數(shù)量等指標因年初預(yù)算設(shè)定時考慮不充分、描述不準確等原因,所以導(dǎo)致未完成。
(二)項目檔案管理不規(guī)范。未指定專人負責項目檔案專門管理,部分項目檔案資料不完整、不齊全,部分項目檔案資料未整理歸檔。
(一)加強項目管理,進一步明確、細化責任分工,制定項目完成時間表,促進各項工作按時完成。
(二)進一步加強績效目標管理,對績效目標申報表和績效目標自評表進行核查,如屬錯報進行更正;在今后的工作中進一步加強績效目標管理,以保證目標申報表和目標自評表的一致性。
除上述報告中所提事項外無其他需說明的情況。
經(jīng)費績效評價自評報告篇二
為實現(xiàn)對財政預(yù)算支出績效自評工作全覆蓋,根據(jù)部門預(yù)算績效管理相關(guān)要求,現(xiàn)將本單位20xx年度村務(wù)監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費財政支出項目績效自評報告如下。
(一)項目概況
為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),縣財政20xx年初預(yù)算安排紀委監(jiān)委村務(wù)監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費項目資金共計38萬元,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀委監(jiān)委開展的考核工作,xx年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
(二)績效目標
xx年初設(shè)定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監(jiān)察監(jiān)督機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。xx年度目標是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
(一)項目自評工作開展情況
加強組織領(lǐng)導(dǎo),明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績效評價管理辦法和標準,客觀合理全面做出績效自評,高效完成自評工作。
(二)評價指標體系及評分結(jié)果
對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三級績效評價指標,達到xx年度預(yù)定效果,評分97分。
(三)績效評價工作過程
對項目預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標完成情況等進行全面梳理、逐項分析,實事求是做出績效自評。
在資金使用過程中按照考核結(jié)果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費。績效自評分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級。
(一)預(yù)算資金到位及使用情況
xx年初預(yù)算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
(二)項目完成情況
xx年初預(yù)算安排38萬元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機構(gòu)的日常運轉(zhuǎn)支出。項目運行成效良好,已完成績效目標。
(三)成本控制方式及情況
在資金使用過程中認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結(jié)果及時足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。
(四)項目效益情況
xx年內(nèi)強化村務(wù)監(jiān)督委員會履職盡責,通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務(wù)監(jiān)督委員會工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。
主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過程中,嚴格執(zhí)行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節(jié)約、??顚S茫瑫r開展好資金使用公開公示制度,經(jīng)費使用透明化。
存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強。
無。
無。
經(jīng)費績效評價自評報告篇三
20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
(一)前期準備
按照《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》(保財預(yù)〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程
支隊綜合科科室根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領(lǐng)導(dǎo),按照相關(guān)要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價
認真對項目的申報內(nèi)容和申報目標進行審核,其申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行??顚S?,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)項目完成數(shù)量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質(zhì)量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好,單位項目建設(shè)組織機構(gòu)健全,有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節(jié)約情況
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析
無
(2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關(guān)工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結(jié)果擬應(yīng)用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結(jié)果向全系統(tǒng)公開。
無
無
經(jīng)費績效評價自評報告篇四
(一)項目概況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政中心事業(yè)單位基本支出和項目支出預(yù)算的通知》(紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號)文件,20xx年下達我局年初預(yù)算安排的項目“州行政中心管理經(jīng)費項目”資金581.00萬元,該項目主要為州機關(guān)提供后勤保障服務(wù)工作,確保州行政中心各項設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn),為州委、州政府和州級部門及州機關(guān)干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(二)項目績效目標
認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,加強對州級行政中心固定資產(chǎn)的管理及維護維修,保障水電、消防、14部電梯、安防、空調(diào)、音響系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn),做好州級行政中心16.98萬平方米環(huán)境衛(wèi)生保潔、噴泉、燈光亮化、810.3畝園林綠化管護、會議服務(wù)、36套干部周轉(zhuǎn)房管理工作,實現(xiàn)財政資金和預(yù)算管理效益最大化,積極穩(wěn)妥地推進機關(guān)事務(wù)工作新發(fā)展。
(三)項目組織管理情況
我局對項目管理經(jīng)費的使用,堅持專款專用的原則,保證紅河會堂聘用人員、綠化管養(yǎng)聘用人員工資如期發(fā)放;保證行政中心設(shè)施設(shè)備的維護維修及正常運行;保證水、電、衛(wèi)生保潔、綠化管養(yǎng)費的正常支付;為州級領(lǐng)導(dǎo)做好服務(wù),保障36套干部周轉(zhuǎn)房設(shè)備設(shè)施更換、維護、維修和正常使用。制定《紅河州機關(guān)事務(wù)局財務(wù)財產(chǎn)管理制度》《紅河州機關(guān)事務(wù)局政府采購管理制度》《工程采購接待和物品管理實施方案》等相關(guān)制度,對項目資金支出嚴格分類,按照??顚S迷瓌t使用資金,嚴格執(zhí)行各項報銷制度,經(jīng)手、證明、驗收人簽字,財務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后,才可進行報賬,資金使用合規(guī)、會計信息真實、完整、及時。
(一)績效評價的目的、對象和范圍
項目績效報告、績效評價報告和績效結(jié)果報告,是預(yù)算部門整改落實和提高預(yù)算管理水平,財政部門安排年度預(yù)算,政府實施行政問責的重要依據(jù)。我局通過項目績效目標的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價,了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,并將評價結(jié)果作為改進州機關(guān)事務(wù)局預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。
(二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等
為規(guī)范預(yù)算績效管理,規(guī)范內(nèi)控制度,制定出臺了《紅河州機關(guān)事務(wù)局績效管理實施方案》,以績效導(dǎo)向、目標管理、責任追究、信息公開等7個原則為導(dǎo)向,對資金的預(yù)算編報、預(yù)算執(zhí)行、審批權(quán)限、資產(chǎn)管理、報銷流程等作了細致規(guī)定。對部門預(yù)算的編制、審核、執(zhí)行和管理、監(jiān)督、評價等和項目資金的使用有明確的管理措施,執(zhí)行項目立項、審批、資金使用等有嚴格的規(guī)定程序和手續(xù),部門預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。
(三)績效評價工作過程。
1.前期準備:成立由局長任組長,局黨組成員任副組長,各科室負責人為成員的績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在財務(wù)科,由財務(wù)科長任主任,具體落實本部門及所屬預(yù)算單位績效綜合評價的組織管理。對各科室績效管理工作進行督促檢查,不定期召開預(yù)算績效管理工作會議,研究、分析系績效目標任務(wù),確保績效目標任務(wù)落到實處。
2.組織實施:在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設(shè)計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關(guān)績效自評工作,得出績效自評結(jié)論,形成部門整體支出績效自評報告。
(一)績效評價綜合結(jié)論
根據(jù)文件通知要求,收集項目管理資料,如實反映我局項目經(jīng)費的使用情況,對20xx年項目經(jīng)費支出進行自查自評。在項目資金管理使用過程中,我局有健全管理制度,項目資金使用高效、節(jié)約,透明度高,各項支出嚴格執(zhí)行現(xiàn)行財務(wù)制度及我局的物資、工程采購制度,檔案管理規(guī)范,項目管理資金使用堅持收支平衡原則,量入為出,即能履行我局工作職責又能夠保證管理和服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會服務(wù)的保障作用。根據(jù)我局績效完成情況,自評結(jié)果為“優(yōu)秀”。
(二)績效目標實現(xiàn)情況
項目支出實施后,州級行政中心各設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn), 園林景觀效果大幅提升,會議服務(wù)質(zhì)量明顯提高,節(jié)約型機關(guān)建設(shè)穩(wěn)步推進,發(fā)揮了州級行政中心的經(jīng)濟、政治、社會效益,具體體現(xiàn):
1.通過強化基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng),保障了各類設(shè)施運行安全可靠,為州級行政中心的各單位提供了優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境和條件,確保了政務(wù)活動正常有序開展。
2.園林綠化景觀效果進一步提升,州級行政中心逐步打造成為集科普、觀賞、生態(tài)為一體的熱帶、亞熱帶植物園,發(fā)揮了它的科普教育和示范作用, 成為滇南中心城市的一張宣傳名片。
3.節(jié)約型機關(guān)建設(shè)穩(wěn)步推進,通過在州直機關(guān)中廣泛開展節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水宣傳活動,營造“人人節(jié)約、事事節(jié)約、處處節(jié)約”的良好節(jié)能氛圍,不斷強化干部職工效能意識,為節(jié)約型機關(guān)建設(shè)奠定了工作基礎(chǔ)。
(一)項目決策情況分析
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》對績效的相關(guān)要求,全面加強我局部門預(yù)算績效管理工作,建立科學有效的預(yù)算績效管理體系,健全規(guī)范的管理制度,合理配置資源,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益,有效利用預(yù)算項目資金,提高工作效率,提供更好更多的社會公共服務(wù)。
(二)項目過程情況分析
嚴格按照維保合同,定時定期對所維保的設(shè)備進行檢查檢修,年度維修保養(yǎng)不低于12次,保證72121平方米建筑體的消防設(shè)備有效進行,以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能;每年不低于720次對州行政中心對室外環(huán)境衛(wèi)生進行清掃、保潔;做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養(yǎng)護工作;行政中心辦公樓、紅河會堂、室外公廁等衛(wèi)生間100%供應(yīng)用水,綠化植物澆灌和噴泉景觀用水不低于80%。
(三)項目產(chǎn)出情況分析
認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,保障州級行政中心及五項文化中心的電力設(shè)備完好,電器參數(shù)符合電力規(guī)范,電力系統(tǒng)正常運行;14部載人電梯系統(tǒng)設(shè)備全年安全高效運行,無出現(xiàn)重大故障;改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環(huán)境條件;保證行政中心所有消防設(shè)備規(guī)范有效的維保,降低設(shè)備能耗;保障行政中心空調(diào)系統(tǒng)正常運行,維修合格率100%;每年做好36套干部周轉(zhuǎn)房的管理服務(wù);做好紅河會堂的各類會議服務(wù)。
(四)項目效益情況分析
做好干部周轉(zhuǎn)房的日常管理工作,降低了室內(nèi)裝修和維修,節(jié)約資金,園林綠化景觀效果進一步提升,廣場設(shè)備設(shè)施完善,倡導(dǎo)節(jié)能、低碳辦公,逐步實現(xiàn)規(guī)范化服務(wù),鞏固機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。
1.細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
20xx年,我局科學有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會效益,但還存在一些問題和困難:
1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統(tǒng),由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成,四者緊密相連,缺一不可,但從目前管理現(xiàn)狀看,績效管理的整體性上還有差距,管理體系需要進一步健全。
2.專技人才缺乏,難以適應(yīng)現(xiàn)行的預(yù)算績效管理。隨著財政改革步伐的推進,預(yù)算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯,而當前績效管理沒有成熟模式,沒有專業(yè)績效管理人員,缺乏專業(yè)知識和相應(yīng)的工作經(jīng)驗。
無。
無。
經(jīng)費績效評價自評報告篇五
(一)項目概況
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關(guān)文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。
(二)項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行。
(一)績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設(shè)計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。
產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。
效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
(三)證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。
(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結(jié)束要評估總結(jié),提出改進意見。
(五)本次績效評價的局限性
(一)績效分析
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會。
指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
(二)評價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
經(jīng)費績效評價自評報告篇六
1、項目基本情況
本項目主要依據(jù)我辦年度工作需要及《關(guān)于批復(fù)縣直預(yù)算單位20xx年部門預(yù)算的通知》(紫財預(yù)〔20xx〕1號)文件精神實施,項目資金主要用于督促工作、會議活動和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
2、項目資金額度及主要用途
20xx年度,縣財政預(yù)算安排宣傳經(jīng)費40萬元,20xx年度縣財政局下達20.15萬元,全部資金用于開展專項工作相關(guān)支出。
3、績效目標
完成20xx年度專項工作,實現(xiàn)了保障督促工作、會議活動和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。
(一)自評分數(shù)
紫金縣人民政府辦公室20xx年度專項工作經(jīng)費績效自評分數(shù)93.5分。
(二)項目資金使用績效
1.項目資金支出情況。
紫金縣人民政府辦公室項目資金根據(jù)項目工作需要支出,已支出金額20.15萬元。
2.項目資金完成績效目標情況。
紫金縣人民政府辦公室20xx年度工作目標督促工作、會議活動和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項工作的順利開展,按照預(yù)期目標完成任務(wù)。
3.項目資金分用途使用績效。
紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會議活動和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項工作的順利開展,推進我縣社會事業(yè)健康發(fā)展。