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審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇一
2、組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導審計整改意見的落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內(nèi)員工指導、培訓、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇二
1、擬定并制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇三
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領(lǐng)導安排的其他工作。
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇四
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán);
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結(jié)果與相關(guān)部門進行溝通;
5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);
6、負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;
7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇五
1、對重點業(yè)務進行實時實地調(diào)研,掌握真實情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風險。
2、對突發(fā)的風險事件,及時實地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動及時進行實地了解。
3、開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務單位風險防范意識和能力。
4、針對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5、督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6、配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構(gòu))對中心城市公司的各項審計工作。
7、根據(jù)總部審計中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計組聯(lián)合,
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇六
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5、負責公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇七
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;
4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;
5、公司指定項目的審計;
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
審計經(jīng)理的主要工作內(nèi)容篇八
1、協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2、制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3、執(zhí)行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;
5、其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
6、完成上級交付的其他工作任務。