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2023年報銷費用超出的情況說明12篇(精選)

格式:DOC 上傳日期:2024-08-19 10:00:01
2023年報銷費用超出的情況說明12篇(精選)
時間:2024-08-19 10:00:01     小編:zdfb

在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

報銷費用超出的情況說明篇一

本規(guī)程規(guī)定了費用報銷管理的相關(guān)內(nèi)容及基本要求。

2.適用范圍:

本規(guī)定適用于所有費用報銷與之相關(guān)的內(nèi)容。

3.職責(zé):

費用使用人:

負(fù)責(zé)費用報銷填制。

負(fù)責(zé)費用真實性、票據(jù)真實性。

財務(wù)部負(fù)責(zé)人:

負(fù)責(zé)審核費用財務(wù)手續(xù)完整性。

負(fù)責(zé)審核票據(jù)的真實性。

負(fù)責(zé)費用控制。

負(fù)責(zé)審查費用真實性。

各部門負(fù)責(zé)人:

負(fù)責(zé)審核費用的真實性、必要性。

負(fù)責(zé)費用控制。

總裁:簽批。

4.工作流程(見附件4)

5.工作內(nèi)容:

費用報銷管理

工作內(nèi)容

費用預(yù)算人負(fù)責(zé)費用報銷,各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、總裁負(fù)責(zé)員工費用報銷簽審。

公司本部:

每周二、四現(xiàn)金報銷,費用使用人必須在費用使用后的一周內(nèi)到財務(wù)部核銷。

駐外員工:

每月8日前將合格的報銷單據(jù)郵遞到公司。

銀行付款原則為票到付款,若為預(yù)付款,付款人可根據(jù)實際情況按合同支付,但付款時必須附相關(guān)的預(yù)算批文、合同,相關(guān)發(fā)票必須在兩周內(nèi)到財務(wù)銷帳。

費用簽審標(biāo)準(zhǔn)

費用支出必須在公司預(yù)算范圍內(nèi),超預(yù)算費用必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

與客戶單位之間的費用結(jié)算,300元以上的原則以銀行支付。

規(guī)范的財務(wù)手續(xù):現(xiàn)金報銷人欄必須由本人親自鋼筆填寫,不能用鉛筆或圓珠筆,現(xiàn)金報銷單必須填寫所附票據(jù)張數(shù),費用報銷種類,費用編碼,部門代碼,費用報銷時間,費用報銷金額大小寫一致,發(fā)票按公司要求用膠水粘整齊,以左上角為準(zhǔn),錯列粘貼(見附件1),不能用訂書機(jī)訂。報銷必須附合理合法原始費用單據(jù)。費用報銷必須附相關(guān)批文,差旅費報銷附差旅行程表,填寫差旅費報銷單,其余費用填寫現(xiàn)金報銷單,報銷時必須附費用說明清單。公司的相關(guān)報表、文件不能用作報銷粘貼單。(見附件2:標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金(差旅費)報銷單填寫)。

票據(jù)的規(guī)范性:除了銀行、郵局、鐵路、醫(yī)院的收據(jù),其他企事業(yè)單位非經(jīng)營性收據(jù)(稅務(wù)局統(tǒng)一購置),其他收據(jù)不作報銷;發(fā)票必須有統(tǒng)一的稅務(wù)監(jiān)制章,水印。發(fā)票印鑒必須是財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,其他印鑒一律無效。發(fā)票必須開具日期。

業(yè)務(wù)真實性:為便于財務(wù)審核票據(jù)的真實性,要求附相關(guān)資料。

·業(yè)務(wù)費:報銷時必須附批文。

·差旅費:報銷必須附《差旅費申請表》,統(tǒng)一使用《差旅費報銷單》。

·通訊費:通訊號碼必須在公司存檔,附正式發(fā)票。

·會務(wù)費:必須附會議簽到表,會議總結(jié),會議預(yù)算審批報告在額度內(nèi)報銷。

·研討費:必須附會議簽到表,會議總結(jié),會議預(yù)算審批報告,會議費用明細(xì)及證明人簽字,在額度內(nèi)報銷。

·運費:報銷時附發(fā)貨清單。

·長途交通費:按公司規(guī)定實報實銷。

·市場開發(fā)費:按公司規(guī)定憑票限額報銷。

·其他要求的審批資料。

6.監(jiān)督主體:財務(wù)部

7.主導(dǎo)部門:財務(wù)部

報銷費用超出的情況說明篇二

費用報銷單上的報銷內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容是否一致沒有硬性規(guī)定,同一會計年度的不必填寫說明,只要有主管簽字就行了,但跨年度的就必須有說明還得有主管簽字同意。要寫明跨年度報銷的理由。報銷內(nèi)容不能與會計科目上的名稱混淆,也就是說計入的會計科目與發(fā)票所屬科目有出入。

費用報銷流程:

1、準(zhǔn)備好費用報銷單(一般公司內(nèi)部有自制的,沒有可自制電子版后打?。?/p>

2、先取費用報銷單一份,用辦公筆填寫部門,日期,附單據(jù)張數(shù),費用項目,小寫金額,大寫金額,合計金額,經(jīng)辦人簽字以及備注。注:備注用鉛筆填寫。

3、取a4紙,裁成與報銷單同大等用。

4、把需要附加的單子按一定規(guī)則粘貼到裁好的a4紙上,發(fā)票的話先粘,一張壓一張,留出裝訂線位置。最后粘憑證單,粘在最上面。

5、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據(jù)單用曲別針別好,報銷單放上,可以拿去部門經(jīng)理和部門總經(jīng)理簽字啦。

報銷費用超出的情況說明篇三

首先大家要知道,不同等級的醫(yī)療機(jī)構(gòu),能報銷的比例是不一樣的。

以廣州的職工醫(yī)保為例,看門診,,在三甲醫(yī)院最多只能報55%。

所以小病小痛的,咱可以不用去三甲醫(yī)院,就到掛門診看病拿藥,能報銷更多錢。

,能省好幾千醫(yī)藥費

高血壓、糖尿病、關(guān)節(jié)炎、支氣管哮喘等等,都屬于這類

:惡性腫瘤化療、乙肝、尿毒癥透析等

這類疾病的診療費用和藥品費用,只要在醫(yī)保目錄里面,可以按照比例報銷50%-90%。

家里人如果有這類慢性病,可以盡快去,這樣才能通過門診特病報銷。

接下來我們來說說這個門診特病怎么辦理。

報銷費用超出的情況說明篇四

差旅費報銷單中的出差事由應(yīng)該如實填寫。

報銷具體要求:

1、《差旅費報銷單》各項目應(yīng)據(jù)實填寫,必須從此單據(jù)中列出詳細(xì)的行程。

此單據(jù)中沒有列出行程的車費、住宿費不準(zhǔn)報銷。

2、如報銷他人補助款項的,必須有該人員確認(rèn)簽名。

3、該報銷單據(jù)必須用蘭色或黑色墨水筆填寫,不準(zhǔn)有涂改的痕跡。

4、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作,

是指各部門經(jīng)理在審核的單據(jù)上要注明:“已核”或:“屬實”字樣,并同時簽名和日期。

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作,

是指財務(wù)部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進(jìn)行審核,并簽署詳細(xì)的審核意見。

6、簽字時須用蘭色或黑色墨水,其他顏色無效。

報銷費用超出的情況說明篇五

為進(jìn)一步加強我局“三公”經(jīng)費的管理使用,結(jié)合20xx年本單位實際情況,進(jìn)行對照檢查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、公務(wù)接待費方面:未發(fā)生公務(wù)接待費。

2、公務(wù)用車費用方面:共計支出元(包含汽油費、車輛保險,修理費等)。無違規(guī)購車、豪華裝修行為;車輛實行統(tǒng)一調(diào)度、定點維修、定點加油、定點保險、統(tǒng)一結(jié)賬的辦法進(jìn)行管理。倡導(dǎo)駕駛員自己動手進(jìn)行日常保養(yǎng),減少車輛維修次數(shù)。嚴(yán)格控制車輛過路費。制定百公里油耗定額標(biāo)準(zhǔn),努力降低油耗。辦公室車輛管理人員每月對單車運行、費用等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并報分管辦領(lǐng)導(dǎo),加強管理和控制。

3、出國(境)及外出學(xué)習(xí)考察費用方面:無出國(境)學(xué)習(xí)考察情況。國內(nèi)參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)必須有業(yè)務(wù)相關(guān)部門會議通知并經(jīng)主管局長同意后才能進(jìn)行,差費報銷嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,不存在用公款支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用。

4、其他方面:無公款旅游、違規(guī)發(fā)放津補貼和獎金等行為。嚴(yán)格控制一般性支出,不發(fā)生與業(yè)務(wù)開展無關(guān)的費用,厲行節(jié)約,提高財政資金使用效益。

1、建立公務(wù)卡管理制度情況:

一般公務(wù)支出盡量使用轉(zhuǎn)帳支付,差旅費及其他零星購買支出在具備刷卡條件情況下按要求使用公務(wù)卡結(jié)算。只有個別金額較小或無刷卡條件的支出以現(xiàn)金報銷,如司機(jī)停車費、過路過橋費等。

2、辦卡及使用情況:按照財政實行公務(wù)卡消費制度的時間為單位在編人員辦理了公務(wù)卡,現(xiàn)在基本實現(xiàn)一人一卡,便于工作。

3、按照公務(wù)卡強制結(jié)算目錄要求,符合公務(wù)卡結(jié)算情況下強制使用公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算。

4、公務(wù)卡報銷按照相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行報銷。

報銷費用超出的情況說明篇六

報銷就是把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單,報請上級核銷?;蚴菍⒂脡淖鲝U的物件報告銷賬。報銷單單申請包括:分類1:項目編號;分類2:項目名稱 ;還有經(jīng)濟(jì)支出后讓別人抵銷支出,補給支出的金額。

報銷申請是把報銷憑證,原始憑證貼在一起,(餐費、車費要分開貼)上面要貼一張費用報銷單(各單位與各單位的費用報銷單不同),報銷人簽字,再由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、審核等多個部門簽字,字簽全了才可到出納處報銷。

下面是報銷申訴單的規(guī)格格式的范文舉例說明:僅供參考。

------------------------關(guān)于宣傳費用分?jǐn)偟纳暾?/p>

公司領(lǐng)導(dǎo):

------我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項目,項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定,此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整(¥:),產(chǎn)品生產(chǎn)廠家提出雙方分?jǐn)傎M用,該公司將是我公司潛在的優(yōu)質(zhì)大客戶,考慮到今后的長期合作關(guān)系,我部權(quán)衡利弊后,擬同意分?jǐn)?,特申請由我公司承?dān)費用的百分之*十,計人民幣*仟*佰*拾*元整(¥:),請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

------特此申請!

-------------------------------------------------申請部門:**部

---------------------------------------------二oo七年九月十一日

報銷費用超出的情況說明篇七

1.1為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

2.1本公司按照資金實際支出的方法計算成本。

2.2成本與費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度,本公司的管理費用、財務(wù)費用,都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。

2.3有關(guān)費用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度

2.3.1現(xiàn)金借款簽批流程:

借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副/總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

2.3.2審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

2.3.2.1借款人根據(jù)事項填寫《借支單》,經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報請副/總經(jīng)理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。

2.3.2.2借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費,而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.4費用報銷

費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款,必須由經(jīng)辦人員填寫借支單,寫明時間、地點、申請金額、用途,按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳,在10天內(nèi)不報銷者,財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。

2.4.1日常費用簽批流程:

按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副/總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)在當(dāng)月報銷,超期10日逾期報銷的按報銷總金額的30%從本人工資中扣除罰款。

2.4.2出差費用簽批流程

出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副/總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷)。

2.5私車公用費用補貼簽批流程

私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》,依據(jù)補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副/總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

2.6審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

2.6.1報銷人填寫《費用報銷單》,后附發(fā)票、費用說明資料等,并由同行知情人簽字驗證。

2.6.2部門主管負(fù)責(zé)審批,審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。

2.6.3財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期,出差費用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),補貼等費用發(fā)生

需有驗證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

2.6.4總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。

2.6.5付款原則:誰領(lǐng)款誰簽字。附:圖(財務(wù)費用報銷流程圖)

報銷費用超出的情況說明篇八

為加強本公司分析核算,規(guī)范財務(wù)制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費用控制負(fù)責(zé)。

2、財務(wù)部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。

1、借款依據(jù)及還款時間要求

借款類型借款依據(jù)還款時間

投標(biāo)保證金招投標(biāo)邀請函招投標(biāo)結(jié)束一個月內(nèi)

履約保證金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限

租房押金合同復(fù)印件合同規(guī)定期限

差旅費借款出差借款單出差結(jié)束后一個月內(nèi)

其他借款合同復(fù)印件、單筆專項業(yè)務(wù)費用審批單及預(yù)算明細(xì)表等借款之日起一個月內(nèi)

2、出差人員預(yù)借差旅費應(yīng)保證??顚S茫坏盟阶耘沧魉?。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費。

3、其他借款支出,實行單筆總經(jīng)理審批。

借款審批權(quán)限

序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人

銷售(含銷管)銷售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理

服務(wù)(含售前、實施、服務(wù))服務(wù)副總

運營(含財務(wù)、人力行政、市場)總經(jīng)理

各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進(jìn)行下一筆借款,特殊情況由總經(jīng)理審批。

5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理,未按照規(guī)定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限

(1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內(nèi),不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費用。

(2)交通及移動通訊費按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費用報銷完畢,逾期不予報銷。如:6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。

(3)招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi),不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。

(4)所有報銷單據(jù),超過3個月期限,將不再予以報銷,請務(wù)必及時報銷。

1、往返交通費

人員類別飛機(jī)火車輪船長途汽車

總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實報經(jīng)濟(jì)艙實報

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報

(1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機(jī),但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(jī)(僅限于經(jīng)濟(jì)艙),須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

(2)公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險,因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費用。

(3)同一地區(qū)不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴(yán)禁乘坐出租車,否則不予報銷。

(4)外地交通費20元/天,不到20元,據(jù)實報銷;超標(biāo),按20元/天報銷,天數(shù)計算同補助天數(shù)。

2、住宿費

(1)住宿費用為標(biāo)準(zhǔn)間費用,同時出差的同性人員需同住一個標(biāo)間,報銷時應(yīng)注明,如住宿費由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費用。

(2)住宿費用報銷標(biāo)準(zhǔn):濟(jì)南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo),則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。

(3)住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章(沒有稅務(wù)或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效)。無住xxx或發(fā)票與住宿地不符者,住宿費用自理,一律不予報銷。

3、出差伙食補助

(1)出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)60元/天(試用期補助標(biāo)準(zhǔn)減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補助需自行找票。(此處補助標(biāo)準(zhǔn)60元/天,僅為舉例用,各地出差補助標(biāo)準(zhǔn),單獨郵件發(fā)送)

票據(jù)要求:會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機(jī)票(只限本公司員工)、圖書費、印刷費、服務(wù)費(只限于it服務(wù)業(yè))、小額郵費,打車費、月票費、電話費(只限本公司員工)及定額電話費票據(jù)等,長條交通票每次報銷補貼時只限用一張,此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票),不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。

(2)參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

4、票據(jù)規(guī)范要求

原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據(jù)完整,內(nèi)容填寫清晰有序,具體要求如下:

(1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”,機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效,除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。

(2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。

(3)日期填寫完整,發(fā)票日期要與實際業(yè)務(wù)日期一致。

(4)開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章(必須是全章)。

(5)發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符,內(nèi)容填寫清晰有效;

(6)財務(wù)部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利,有權(quán)拒絕假偽票的報銷。

(7)因個人原因丟失報銷票據(jù),不可用其他票據(jù)抵報,費用自行承擔(dān)。

(8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票,如:實施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。

5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范

(2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據(jù)類別,實際票據(jù)與出差補助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

(3)大寫數(shù)字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

(4)報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

(5)如有替代發(fā)票情況,支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容,原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼,并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務(wù)情況。補貼請自行找票,所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù),否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。

(6)出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補助,則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。

(7)出差過程中發(fā)生的招待費等,應(yīng)單獨粘貼報銷。

6、其他相關(guān)規(guī)定

(1)出差天數(shù)計算:自開始出差之工作日起到回公司工作之日,連續(xù)計算天數(shù)后減一。

(2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷,如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用,必須事先向尹總審批,并單獨粘貼支出憑單報銷。

(3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則公司不予報支差旅費,并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

(5)各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗原始單據(jù),經(jīng)查屬實,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現(xiàn)同類問題,財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款,并報公司總經(jīng)理,公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

(6)票據(jù)超過三個月期限,視為自動放棄報銷,公司不再給予報銷。

(8)支持費用:報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費用確認(rèn)單》,并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。(由于傳真件無法長期保存,請自行復(fù)?。?/p>

集團(tuán)支持本公司項目時,則首先需總經(jīng)理審批,然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可,否則不予報銷。

(9)新入職員工第一次報銷時,務(wù)必提供報銷卡號及具體開戶行名稱。

本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸財務(wù)部。

報銷費用超出的情況說明篇九

總起來說,大致有4種情況:

1,好的,寫的清楚,明白,字圖少,內(nèi)容順。讀者看著

不用查資料,不費力,有術(shù)語與數(shù)據(jù)釋意,很明白。

2,比較好的,字圖多,仍清楚,明白,讀者看著用時稍多,

也不查資料,也很明白。以上兩種情況占50%。

3一般,字圖很多,內(nèi)容不順,讀者看著用時很多,還費力,

須查資料,但還是可以看懂。這種情況占40%。

4,差的,字圖很多,內(nèi)容混亂,廢字多諸如:a項請看翻

頁b處,翻到b處,請看c處注3,到c處注3,請看x處,翻到

x處,請看前頁a項釋義。象這樣害人的說明,讀者看著雖用

時很多,費力巨大,再查資料也仍然是看不懂。這種情況占10%

比較大型,貴重,復(fù)雜的產(chǎn)品,特別是電子產(chǎn)品,如果說明書

寫成誰也看不懂,那真是害死人。

為了讀者和人民大眾的利益,在這里有必要談?wù)勗鯓訉懻f明書

的問題。

寫說明書主要有三個要求:

1,要用最少的字或圖,必要的術(shù)語與數(shù)據(jù)釋意,將產(chǎn)品的情況:

使用,操作,規(guī)格,產(chǎn)地,保值,保修,等注意事項說的清楚明白。

2,嚴(yán)禁說明書寫完后,只有自己懂而別人看不懂,自己明白而別人

看不明白?;蛞呀?jīng)懂的人看后懂的,已經(jīng)明白的人看后明白。

3,要檢驗說明書寫的合格與否,必須使不懂的人看后懂的,必須使沒

接觸過本產(chǎn)品的人看后明白。才行。必須多人試讀試用待說明書合格后,方隨產(chǎn)品發(fā)行。

希望多出些前兩種情況的說明書。不出第4 種害人的說明書。雖說這種說明書只占10%,但是害人確是100%。我們要為十三億人民多想想,如果產(chǎn)品出口的話,那就不是十三億了,而是為更多的世界人民多想想了!

報銷費用超出的情況說明篇十

xxxx醫(yī)保調(diào)研報告

為確保順利開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策修訂工作,進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度,按照大學(xué)習(xí)深調(diào)研要求,總結(jié)梳理《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施辦法》(韶府令第108號)、《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民大病保險實施細(xì)則》(韶法審〔2013〕9號)和《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌管理辦法》(韶法審〔2013〕10號)文件精神和縣社保局,根據(jù)我轄區(qū)實際情況,經(jīng)醫(yī)院開會討論如下:

普通門診人頭付費的政策與報銷比例限額是否調(diào)整; 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保

a、普通門診:一個醫(yī)療保險年度內(nèi),普通門診設(shè)起付線15元,進(jìn)入門診統(tǒng)籌基金支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費用按60%的比例報銷,統(tǒng)籌基金年度個人最高支付限額為150元,這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,就普通感冒而言就診3-4次都可以將這些報銷額度用完。

b、特殊病種:一個醫(yī)保年度內(nèi),特殊病種門診免報額度雖然較大,符合規(guī)定治療范圍的醫(yī)療費用報銷比例與普通住院待遇相同,但很多患者都不知道特殊病種有哪些,報銷額度有多少,而且還要二級以上醫(yī)院出示的診斷證明才可以辦理(手續(xù)繁瑣)。 綜合上述,我們是要提高門診報銷額度,減輕群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

一級含以下醫(yī)院:多次住院起付依次為100元。

報銷支付比例:在起付線以上最高支付限額以下,甲類及普通診療費,支付報銷90%,乙類藥品報銷比例為75%,高精尖藥品報銷比例為70%,但現(xiàn)在實行了“基藥”制度,很多基藥在醫(yī)保方面是沒有報銷(限報),而基層是心腦血管之類的慢性病比較多,很多患者年住院率都比較高,而現(xiàn)在醫(yī)保采取了按病種分值計算,到年終結(jié)算時這筆費用一旦超過了數(shù)值,按醫(yī)保政策是不返還的。

貧困人員及特困人員這兩類都是生活比較困難的特殊人員,其待遇應(yīng)一致。 4.住院起付線是否與職工醫(yī)保保持一致。

住院起付線如同職工一致的,那就加大基層群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。 以上是我院對醫(yī)保局的一些建議。

2018-7-4

報銷費用超出的情況說明篇十一

首先告訴你,照片里的那個“票據(jù)粘貼單”,就是張讓你貼票的紙,把零碎的票據(jù)都整齊的貼上去就可以了,沒有票據(jù)粘貼單,用別的紙代替都沒問題。

其次,如何填報銷單要看老板給你的票都是什么時間發(fā)生的,如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個項目發(fā)生的,你也可以都貼一筆上,至于如何入費用的問題交給代理記賬公司。

或者你也可以簡單歸類,把與出差有關(guān)的交通,車票,酒店這些,單貼一張,這個叫做報銷差旅費,你可以單填一張叫做“差旅費報銷單”的東西,要是沒有,填你照片里的“費用報銷單”也可以。

那些老板日常的加油費,項目寫交通補助、交通費等都可以。

旅游公司的發(fā)票,是你們老板公費旅游嗎?公費旅游記賬公司要單計入福利費的,你最好單貼一筆,當(dāng)然,如果你能分得清還有哪些票據(jù)是老板公費旅游時發(fā)生的,也可以跟這個貼一起。

不管你貼了幾筆,只要是實報實銷,你“費用報銷單”上的金額合計,都跟貼在后面的票據(jù)金額相等。

金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……

另外報銷人簽章處,是錢打給誰,讓誰簽字,領(lǐng)導(dǎo)也不例外。

“票據(jù)粘貼單”上的經(jīng)辦人根本不用填,你要是愿意寫,你經(jīng)辦寫你的名字就行。

還有什么不明白的,你可以再問。

報銷費用超出的情況說明篇十二

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):w我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門,主要工作內(nèi)容是:管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全現(xiàn)及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等,由于以上的工作關(guān)系,需要經(jīng)常電話聯(lián)系,從而產(chǎn)生大量的電話費用,現(xiàn)申請報銷,懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)!申請人:日期:

1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

2、將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4、 采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

6、 外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

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