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銀行稽核工作內(nèi)容(模板6篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-07 18:00:53
銀行稽核工作內(nèi)容(模板6篇)
時間:2023-04-07 18:00:53     小編:zdfb

無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

銀行稽核工作內(nèi)容篇一

2.對總行與計財、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對總行與計財、運(yùn)營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計財、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核工作內(nèi)容篇二

1.負(fù)責(zé)對總行外包的大型管理類項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到項(xiàng)目結(jié)束階段的全流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

2.負(fù)責(zé)對外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

3.負(fù)責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤

4.負(fù)責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項(xiàng)目的建設(shè),對項(xiàng)目的進(jìn)度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進(jìn)行管理,促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成;

5.負(fù)責(zé)制定并完善項(xiàng)目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項(xiàng)目稽核流程;

6.收集、歸檔稽核項(xiàng)目檔案。

銀行稽核工作內(nèi)容篇三

1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目主審工作,負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

2、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續(xù)整改情況等,對稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé);

3、根據(jù)項(xiàng)目具體情況承擔(dān)部分檢查工作,并就檢查內(nèi)容實(shí)施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

4、

對稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納,對稽核課題進(jìn)行研究

;

銀行稽核工作內(nèi)容篇四

1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價;

2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核報告;

3.開展監(jiān)管部門指定的專項(xiàng)稽核項(xiàng)目,協(xié)助擬寫相關(guān)的專項(xiàng)稽核報告;

4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m?xiàng)稽核;

5.落實(shí)對參與開展的稽核項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

6.適時對任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

7.收集、歸檔、移交稽核項(xiàng)目檔案資料。

銀行稽核工作內(nèi)容篇五

1.負(fù)責(zé)實(shí)施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各專業(yè)委員會的運(yùn)作的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議;

2.負(fù)責(zé)實(shí)施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各部門和條線的運(yùn)作和管理情況的檢查.監(jiān)督和評價,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

3.參與對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

4.實(shí)施對總行各部門的內(nèi)部控制評價,并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的內(nèi)部控制的隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

5.參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的現(xiàn)場檢查任務(wù);

6.制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核工作內(nèi)容篇六

1、審核團(tuán)檔??刂聘鱾€計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門,團(tuán)隊(duì)結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團(tuán)檔上交稽核審核。

2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團(tuán),如計調(diào)部未上交的,書面通知財務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項(xiàng)支出,直至該部門上交,再次通知放開。

3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票,并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn),由財務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負(fù)責(zé)人。

4、當(dāng)月所有團(tuán)審核無誤后,分別抽取當(dāng)團(tuán)的其中一份收支明細(xì)表作為財務(wù)存檔用,于每月10日之前移交給財務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

5、每月10日之前整理好各部門團(tuán)隊(duì)存檔登記表格,把各部門上上月度團(tuán)檔進(jìn)行檢查,檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

6、及時配合協(xié)助部門做團(tuán)隊(duì)查檔及各項(xiàng)更改。

7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

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