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2023年采購工作管理制度 工程采購管理辦法(13篇)

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2023年采購工作管理制度 工程采購管理辦法(13篇)
時間:2023-06-16 14:32:48     小編:zdfb

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采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇一

負責公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經理批準后,確保各項采購任務完成,其中包括工程采購,物質采購和工具采購等。

1,采購申請單下達:

工程項目采購申請單由項目經理簽字確認,交于公司采購部,采購部核實倉庫庫存,遞交公司總經理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應標明:工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備(推)選廠家等。

2,采購計劃單變更:

非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行校核,內容和工程合同一致報總經理批復,不一致及時登記備案匯報總經理,以便日后追加工程款。

3,采購時效管理:

所有采購計劃根據工程具體情況,確定哪些材料先到位,哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,材料及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務,做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。

4,建立工程采購檔案:

將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理,每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理:工程詢價單、直接采購清單設備報價單統(tǒng)一管理。供應商合同根據具體工程統(tǒng)一管理,直接采購部分根據具體采購人直接管理。

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站,按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產品采購,按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:

1,詢價:

詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,直接尋找供應商,供應商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應商,尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價,對于所報價產品進行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品,因推薦新產品(若對方堅持,應說明存在的質量問題以及保修問題,盡量有文字依據),產品詢價,報價時應注明產品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況,以及供應商廠家,聯系人,聯系電話等信息。

2,比價:

對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的的廠家產品進行比價)。對于單項產品做到貨比三家,以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料,在比價時做出價格分析。

3,議價

在確定廠家后進行產品價格商務談判,盡量降低采購成本,爭取有利的付款方式。

4,供應商管理:

通過尋找新的貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。每年對供應商一次評定(以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應商及時調整。對于合格的.年度復審。

與供應商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項。

1,合同簽訂:統(tǒng)一制定標準合同樣本,主要體現在產品明細、價格、質保,主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金,附上采購清單。

2,合同管理按具體工程項目細分,每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下,直接采購的按采購人分。

3,合同交于公司財務部統(tǒng)一管理,采購部留備份,采購部與供應商簽訂購買合同后,第一時間提交給財務管理。

采購部和倉庫一起負責物質到場驗收,所有物質到場后必須詳細查看,清點做到送貨單,發(fā)票與實物的數量規(guī)格,單價一致,并及時入庫。

1,入庫管理:供應商送交物料時,倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規(guī)格、質量、價格,判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯,第一聯交于財務,財務人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式)做應付貨款,缺少一樣,財務不予做應付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務)。如發(fā)現不合格,有權拒收,退,換不合格產品。

2,物料保管:物料的儲存保管,應根據物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數,檢點方便,成行成列,整齊易取。物料如有損失,報廢等,倉管員要及時向公司匯報,審批后方可處理,未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出,拆件零發(fā),私自挪用,損壞等

3,物料出庫:如需從倉庫借或領用物料時,需要填寫領料單,是領用還是借用要注明清楚,由項目經理簽字,領用人簽字,方可領取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字,及時登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序,并做好記錄,領料人要在第一時間內補辦手續(xù),交給倉庫。

4,倉庫盤點:根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。

1,負責與財務協(xié)調做好出入庫,發(fā)票清理和結款,合同管理工作

2,及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

3,物質售后服務,負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤,保證產品在最短時間返還到施工現場。

1,采購應嚴格遵守采購程序,有效地進行采購

2,不斷的開辟建立新的物資供應渠道,尋找物美價廉的物質,提高供應商服務質量,減少采購費用,節(jié)省開支,降低成本,獲得充分的物資供應

3,提高工作效率,縮短采購周期,提高經濟效益

4,在任職期間,嚴格履行本崗位的職責,定期向經理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作,并提出好的建議和意見。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇二

一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的.服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

五、采購訂單應依據采購申請,發(fā)給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇三

適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產品在1萬元以下的,經項目總經理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批準;③經公司總經理批準的其他項目。

規(guī)范目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監(jiān)管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監(jiān)、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調小組成員(工程材料設備采購)。

第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業(yè)工程師、審算工程師。

工程施工/監(jiān)理及材料/設備采購規(guī)模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;

3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。

第二條:中型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的采購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的采購。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。

材料設備采購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調小組,由建材采購協(xié)調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中采購。

第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表',)由建材采購協(xié)調小組統(tǒng)一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材采購協(xié)調小組通知項目經理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊和資料庫。

第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓著并且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協(xié)調小組)統(tǒng)一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊??疾煸敿毲闆r報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規(guī)定見《萬科地產合作單位管理規(guī)范》和《供應商評估管理規(guī)范》。

第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監(jiān)及總經理批準。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。

招標書

第一條:招標書應采用公司統(tǒng)一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。

第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。

第三條:大型招標的'招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最后定稿。

第四條:小型招標的招標書,須征求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。

第五條:材料、設備采購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書后提交給公司建材采購協(xié)調小組,經過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網招標。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。

第二條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業(yè)工程師等至少三人參加。

第三條:網上招標的,按規(guī)定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。

第四條:開標后,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。

定標

第一條:評標、定標工作,應嚴格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。

第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批準后生效。

第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批準后生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。

第六條:各項目經理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。

第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規(guī)范進行歸檔保管。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇四

一、

1、為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

2、工程部,項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二、

1、各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

三、

1、制定材料采購計劃

①項目中標后,項目部應根據中標價向財務部遞交成本預算表,并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制,月度不超4次,特殊情況除外。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應以書面形式(或郵件)向總經理反饋,以便及時調整計劃。

3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,經辦人負責跟進,督促供應商按期到貨。

4、國外現場借支采購的'材料,應向公司提出書面申請,經總經理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。

四、

1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。

2、合同預付款不得超過合同總價的20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后,再填制蓋章申請表。

4、采購合同一式三份,供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。

五、

1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

2、各供應商結算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。

3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領導簽字審批。

六、

2

1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規(guī)格、型號、品牌。

2、不合格材料,嚴禁辦理收貨手續(xù),一經發(fā)現處以材料金額2倍以上。

3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的,應及時與供應商聯系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經營往來,列入黑名單。

七、

1、對已超過成本預算的采購,有現場指令單的應及時遞交給財務部。

2、對已超過成本預算的采購,沒有現場指令單的,項目部應出具書面報告,報總經理審核。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇五

1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業(yè)技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。

2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放周轉材料 。

(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發(fā)價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。

(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的`采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經過招投標擇優(yōu)選用供應商并及時簽定供需合同。

5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。

7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業(yè)人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。

8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

10、嚴禁后補合同。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇六

1、本制度所指采購物資分類三類:

a類:建筑鋼材、黑色金屬等。

b類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。

除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經理直接指示。

2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求(采購)計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為:

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責

6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

6.2采購付款的批準。

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

2、總經理負責

2.1采購合同的批準、簽訂。

2.2采購付款的批準。

1、物資需求計劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

2、物資采購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經材設部經理審查,分管副總經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

3、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經材設部經理審核,分管副總經理審核,總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。

3.4召開采購領導小組會議審議批準。

4、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現場或項目部后,現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。

5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定,經審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。

1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

2、物資采購規(guī)定

2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的'物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

3.1采購物資到現場或項目部后,必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續(xù)。

4、采購物資付款規(guī)定

下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

5、采購紀律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售后服務

對于采購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由材料設備部門負責聯系。

6.2對于在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由材料設備部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇七

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的'材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇八

裝飾公司工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的`少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇九

第一條為擴大政府采購規(guī)模,規(guī)范建設工程政府采購行為,提高財政性資金使用效益,保護政府采購當事人的合法權益,促進廉政建設,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規(guī),制定本辦法。

第二條凡納入區(qū)預算管理的國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱“采購人”),使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內和限額標準以上的建設工程,必須實施政府采購。

財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等,包括工程的勘察、設計、監(jiān)理。

第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門,依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責。具體負責區(qū)政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行,政府采購方式的確定,政府采購活動的監(jiān)管,政府采購資金結算及對政府采購當事人違規(guī)違紀行為的處罰。

第四條政府采購方式的確定

凡使用財政性資金100萬元(含100萬元)以上的建設工程,原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程,其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定;使用財政性資金100萬元以下的建設工程,其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。

第五條政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行

采購人在編制下年預算時,向區(qū)計委提出建設工程立項申請。區(qū)計委根據區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設工程項目投資計劃,區(qū)財政局依據投資計劃做出年度預算安排,并納入部門預算,經區(qū)政府常務會審批,報人大批準后實施。區(qū)財政局在30日內批復到各主管部門,主管部門自財政批復15日內,批復所屬基層單位。采購人根據年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復,編制年度政府采購預算草案,填寫《xx區(qū)政府采購立項表》,一并報送區(qū)財政局,區(qū)財政局據此做出采購計劃后執(zhí)行。根據項目預算及采購計劃,屬于財政全額安排資金的'建設工程項目,區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”;屬于財政補建設工程項目,區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后,將補助資金撥入“政府采購專戶”。

采購人必須按照區(qū)財政局批復的預算執(zhí)行。政府采購合同履行中,確需對預算(項目)進行調整的,由采購人提出預算調整方案,列明調整的項目、原因、數額及有關說明。調整預算方案經區(qū)財政局審定,提請區(qū)人大常委會批準后方可執(zhí)行。

第六條政府采購項目的實施

采用招標方式進行政府采購的建設工程,必須嚴格按照《xx市xx區(qū)招標投標實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行;非采用招標采購方式進行政府采購的建設工程,必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。政府采購結束后,采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。

第七條政府采購項目的財務驗收和結算

建設工程竣工后,由采購人與工程監(jiān)理機構共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關部門對驗收過程進行監(jiān)督,并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進度,經審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時,采購人向區(qū)財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后,區(qū)財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告,在規(guī)定的質量保證期后,撥付5%的工程尾款,采購人方可核銷基本建設各賬目。區(qū)計委立項的項目,節(jié)約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程,節(jié)約的資金一律留在國庫,用于平衡預算。

第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰

區(qū)計委負責安排建設工程項目及對項目進行監(jiān)管;區(qū)建委負責審批開工及竣工備案;區(qū)財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監(jiān)管;區(qū)審計局負責對預算資金使用情況的檢查;區(qū)監(jiān)察局對政府采購當事人進行監(jiān)督。

在建設工程政府采購活動實施過程中,如出現需要解釋或說明的問題,區(qū)財政局向有關部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質詢通知書》,有關部門和人員應在三日內做出書面答復。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇十

第一條為規(guī)范學校工程建設項目采購與招投標活動,維護學校的合法權益,確保工程質量,根據《江蘇省建設工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院?;üこ陶型稑斯芾磙k法》等有關法律法規(guī)以及《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》,結合學校實際,特制定本實施細則。

第二條本細則所指工程建設項目包括:建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等;與工程建設有關,實現工程基本功能所必需的重要設備、材料;完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理、工程造價咨詢等服務;以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設備設施的施工和安裝。

第三條工程建設項目招標采購工作在學校招投標工作領導小組的領導下進行,由工程建設類招投標工作小組(以下簡稱招投標工作小組)全面負責,后勤管理處負責招投標活動的具體組織與實施,其中部分實驗室改造項目(實驗室家具、通風、潔凈等)由國有資產與實驗室管理處負責。

第四條工程建設項目在招標采購前必須按規(guī)定進行論證與審批。

(一)基本建設項目須經相關職能部門組織論證,校長辦公會或黨委常委會討論同意后,由后勤管理處按規(guī)定向相關行政主管部門報批。

(二)維修改造項目按預算金額分類論證審批。

1.單項合同估算價在10萬元(人民幣,下同)以下的,由相關職能部門審批通過后組織實施;

2.單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的,由相關職能部門審核后報分管校領導審批;

3.單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的,由相關職能部門組織論證后,報校長審批;

4.單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的,由相關職能部門組織論證后,報校長辦公會議討論決定;

5.單項合同估算價在1000萬元及以上的,由相關職能部門組織論證后,報黨委常委會討論決定。

第五條采購方式分為招標采購(公開招標、邀請招標)、談判和詢價等。招標活動的組織形式分為有形建設市場委托代理招標和學校組織招標。

第六條單項合同估算價在5萬元以下的,可直接確定供應商。

第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的,通過談判或詢價方式進行采購。

第八條單項合同估算價在10萬元及以上的,以招標等方式進行采購。

(一)符合下列條件之一的,由學校組織招標:

1.與施工相關的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上,50萬元以下的;

2.施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。

(二)符合下列條件之一的,由學校委托有相應資質的招標代理機構在州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設工程有形建設市場實施招標采購:

1.勘察、設計、監(jiān)理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元及以上的;

2.施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的;

3.與施工相關的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。

第九條勘察、設計、監(jiān)理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元以下的,以協(xié)議服務為主要形式。

第十條因特殊原因,無法進州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設工程有形建設市場公開招標的,經校長辦公會議審批同意后,可由學校組織招標。

第十一條 有形市場委托代理公開招標的,由招投標工作小組負責辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標程序一般如下:

(一)編制招標文件,發(fā)布招標公告;

(二)接受潛在投標人報名;

(三)資格預審確定投標人并備案;

(四)招標人發(fā)放招標文件并備案;

(五)招標人組織投標預備會或澄清答疑;

(六)投標人送達標書、開標;

(七)評標委員會評標、定標;

(八)招標人提交書面報告;

(九)中標結果公示;

(十)招標人簽發(fā)中標通知書;

(十一)合同備案。

上述程序當中的具體要求按地方政府有關規(guī)定執(zhí)行。

第十二條學校組織招標的,一般按下列程序進行:

(一)招投標工作小組編制招標文件,招標文件一般應包括下列內容:

1. 投標邀請函;

2. 投標須知;

3. 提交投標文件的方式、地點和截止時間;

4. 開標時間、地點和方式;

5. 投標人的有關資格條件要求,應提供的有關資質和資信證明文件;

6. 采用工程量清單招標的,提供詳細的工程量清單;

7. 合同主要條款:如質量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設備采供方式及清單等;

8. 施工組織設計等技術性條款;

9. 設計圖紙和技術規(guī)范等;

10. 投標報價要求及其計算方法(包括編制報價的依據、主要設備及材料品牌和工藝要求、供應方式,未計價材料價格處理方法、標價浮動范圍等);

11. 是否全部響應招標文件所有內容等承諾性說明;

12. 投標保證金、履約保證金或擔保方式要求;

13. 投標文件編制格式要求,可隨附投標文件格式化范本;

14. 評標的依據、標準、方法和定標原則。

(二)發(fā)布招標公告或資格預審文件。由招投標工作領導小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標公告或資格預審文件。

1.招標公告一般包含下列內容:報名資格條件;招標人的名稱和地址;招標項目的內容、規(guī)模、資金來源;招標項目的實施地點和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的地點和時間;對招標文件或者資格預審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程,在建工程等業(yè)績情況材料。

2.資格預審文件一般包含下列內容:資格預審申請書格式;申請人須知;需要投標申請人提供的企業(yè)資質、業(yè)績、技術裝備、財務狀況和擬派項目經理與主要技術人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。

招標公告發(fā)布之日至報名申請日應當不少于3個工作日,報名時間不少于半個工作日。

(三)組織資格預審。實行資格預審的,由招投標工作小組組織進行。未通過資格預審的`申請人不具有投標資格。通過資格預審的申請人少于3個的,應當重新招標。超過9個的,可采用隨機抽簽等方式確定投標人。

(四)發(fā)售招標文件。

(五)踏勘現場與招標答疑。根據項目情況需要現場勘踏的,可由招投標工作小組統(tǒng)一組織。如投標人對招標文件有疑問的,須在招標文件規(guī)定的截止時間前以書面形式遞交,招投標工作小組將答疑文件以書面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。

(六)招投標工作小組接受投標文件。

(七)確定評標委員會成員。評標委員會成員由項目單位代表和有關技術、經濟方面的專家組成,成員人數為5人及以上單數(項目合同估算價較大的,一般應7人及以上,須有校外專家參加)。評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。與投標人有利害關系的應主動申請回避。

(八)開標。開標由招投標工作小組主持。開標時,由學校紀監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況,經確認無誤后,由工作人員當眾拆封,宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件,開標時都應當當眾予以拆封、宣讀。開標過程應當記錄,并存檔備查。

(九)評標。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法,對投標文件進行評審和比較,編制評標報告。

基本建設項目評標可以采用綜合評估法、經評審的最低投標價法、合理低價法、合理區(qū)間隨機確定中標人法或者法律法規(guī)允許的其他評標方法。

評標委員會經評審,認為所有投標文件都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。所有投標被否決的,應當重新招標。

(十)定標。評標委員會推薦中標候選人,由招投標工作小組審核確定中標人。

(十一)發(fā)布中標公示。

(十二)簽訂并履行合同?;窘ㄔO項目學校與中標人訂立書面合同后7日內應當將合同送建設行政主管部門備案。

第十三條采用談判方式的,一般按下列程序進行:

(一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專家,以及后勤管理處、財務處、國有資產與實驗室管理處和相關部門的工作人員組成,成員人數為5人及以上單數;

(二)制定談判文件。談判小組根據采購項目情況制定談判文件,文件中應明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;

(三)確定參加談判的供應商。參照《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》第二十條,確定參加談判的供應商;

(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露其他供應商的信息。談判文件有實質性變動的,談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商;

(五)確定成交供應商。談判結束后,應要求所有參加談判的供應商,在規(guī)定的時間內進行最后報價,談判小組根據談判情況以及價格等,綜合比較確定成交供應商;

(六)根據項目情況,發(fā)布中標公示或將結果通知所有參加談判的供應商;

(七)簽訂并履行合同。

第十四條采用詢價方式的,一般按下列程序進行:

(一)成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產與實驗室管理處、財務處工作人員等組成,成員人數為3人及以上單數;

(二)制定并發(fā)布詢價公告(文件);

(三)確定成交單位;

(四)簽訂并履行合同;

第十五條 協(xié)議服務商的確定。

(一)學校通過公開招標等方式確定協(xié)議服務商,明確其服務的價格和條件,并以協(xié)議書的形式,由學校在協(xié)議有效期內自主選擇協(xié)議服務商及服務;

(二)協(xié)議服務商一般不超過5家;

(三)協(xié)議服務商的協(xié)議服務期一般為1年。

第十六條學校紀監(jiān)審辦公室負責對招標采購活動進行監(jiān)督,接受并處理招標采購活動中的相關投訴。有關部門和當事人應如實反映情況,提供相關材料。

第十七條任何單位和個人均有權對學校招標采購活動中的違規(guī)違法行為進行投訴、檢舉和控告。

第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規(guī)避招標的,責令限期更正,并對相關責任人依照有關規(guī)定給予相應處理。對參與招標采購活動的工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者,學校將依法追究紀律責任;構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

第十九條工程建設項目竣工完成后須組織驗收并按相關規(guī)定審計。

第二十條未盡事宜,由學校招投標工作領導小組討論決定。

第二十一條本細則自公布之日起試行,由招投標工作領導小組辦公室負責解釋。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇十一

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的.供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇十二

為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規(guī)定的質量要求,降低公司開發(fā)成本,結合公司實際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開發(fā)的實際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作,負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理。

1、招標采購部經理的職責:

1)負責招標采購部的日常行政工作。

2)負責組織員工的日常培訓工作。

3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執(zhí)行。

4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

5)負責審核《工程材料采購計劃》。

6)負責審核相關采購項目的報價表。

7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

8)負責審核相關采購合同。

9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

10)負責材料入、出庫的審批。

11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規(guī)定處理不合格品。

2、材料設備采購專干的職責:

1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

3)負責編制《工程材料采購計劃》。

4)負責對供應商進行初步調查,制定《供貨服務商信息表》。

5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務質量進行驗證,形成書面材料供主管領導審核。

6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報。

9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。

13)協(xié)助進行全庫盤點,依照公司有關規(guī)定處理不合格品。

3、材料設備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,我司定價、定規(guī)格的物資,招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

4、甲供物資明細:

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

1、招標采購部應根據項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制采購供應計劃。

1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

2)施工單位在圖紙會審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經監(jiān)理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領導審批。

2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數量、用途和要求進場的時間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結合公司的開發(fā)、經營計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關部門審定,列入預算。

4、由于公司開發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資采購計劃時,由規(guī)劃設計組提出意見,公司領導審批同意,交招標采購部會同相關部門一并進行調整。

1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》,查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上,依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,結合相關市場調查,遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

4、采購物資時,符合招標條件的,按公司相關招標管理制度進行。

5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購:

1)詢價采購:

a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數量。

b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商,形成書面材料報主管領導審批,形成記錄,進入采購實施階段。

2)直接市場采購

零星物資經批準后,可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面:公司基本資質;公司生產能力;運輸能力;儲貨能力;產品服務質量;維保服務能力;投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現能力;本土市場占有率:業(yè)績實地考核;市場美譽度。

7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執(zhí)行,并應包括以下適宜的采購信息:

1)產品質量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規(guī)范圖樣等;

2)價格、數量、交付方式等;

3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

4)可對供方質量管理體系提出要求。

8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商;系統(tǒng)性較強的'工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

1、招標采購部根據采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求,與供方協(xié)商進度及時間,組織物資進場。

2、所有進場物資必須提供以下資料:

1)產品合格證;

2)質量檢驗報告;

3)與產品相關的技術資料。

3、物資進場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規(guī)格、數量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關人員共同進行進場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規(guī)定時間和方式。

4、所有物資由監(jiān)理方質量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

5、所有進場物資,有關人員同時在驗收單上簽字,并作為材料設備結算的依據之一,相關部門負責人辦理相應手續(xù)。

6、供方供貨過程中,招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督,編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

7、合同執(zhí)行過程中,如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行,招標采購部根據合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領導審核,存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規(guī)范進行分類存放。

2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規(guī)格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。

3、根據月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關部門審核后,與財務管理部門辦理有關結算、付款手續(xù)。

4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調、控制,并按期向主管領導提交書面報告。

5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務商信息庫》,作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

采購工作管理制度 工程采購管理辦法篇十三

第一條目的

為加強公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進度的正常持續(xù)進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作;

2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求進行詳細審核把關;

3、由工程部對各項目材料的質量,技術要求把關;

4、由部門經理對該工程材料的數量、規(guī)格、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定,確保材料規(guī)格、型號、數量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報;

2、由辦公室根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

第二條選擇供應商

根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項

目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊(合格供應商)廠家中選??;

2、長期報價采購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

3、采購的數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

第四條詢價、比價和議價

1、根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的.價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購

人員應送請購部門確認;

5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

6、對廠商的報價資料整理后,經辦人員應深入分析,以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前核決及權限

采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后,在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項,呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決:

1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”;

2、注明與廠商擬定的付款條件;

3、需與供應廠家簽訂長期合同者,采購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書,核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決;

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、材料公司應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考;

2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經核決的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

(1)供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;

(2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

(3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;

(4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;

(5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;

(6)付款方式;

(7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

(8)質量保證條款:發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法;

(9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2、采購單經部門經理審核后,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購

單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯系

除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公

司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時,即通知材料公司會同處理;

2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

付:

(1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù);

(2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;

(3)在現場調試期間急需材料的采購;

(4)1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

第一條參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施;

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

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