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審計局半年工作總結(優(yōu)質8篇)

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審計局半年工作總結(優(yōu)質8篇)
時間:2023-10-17 02:16:05     小編:影墨

寫總結最重要的一點就是要把每一個要點寫清楚,寫明白,實事求是。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎?那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。

審計局半年工作總結篇一

**年上半年我局在區(qū)委、區(qū)政府和市局的正確領導下,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署,以推進供給側結構性改革為主線,著眼統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作,創(chuàng)新審計理念,突出重點領域和重點資金的審計監(jiān)督,依法全面履行審計監(jiān)督職責,充分發(fā)揮了審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,在維護財經(jīng)秩序,促進廉政建設,保障經(jīng)濟健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用?,F(xiàn)就我局上半年的工作情況總結如下:

一、審計工作完成情況

1、區(qū)本級預算執(zhí)行審計工作正在進行。

根據(jù)**年度審計工作計劃,我局**年度財政預算執(zhí)行的審計工作以推動建立現(xiàn)代財政制度、提高財政資金使用績效、維護國家財政安全為目標,重點關注區(qū)本級預算收支的完整性、財政財務收支的真實合法效益、專項資金統(tǒng)籌整合、財政存量資金管理使用、中央八項規(guī)定精神的貫徹落實、“三公”經(jīng)費和會議費管理使用情況等。并緊扣穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新的核心要求,圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結構、抓改革、惠民生,進一步深化預算執(zhí)行審計,充分發(fā)揮國家利益捍衛(wèi)者、經(jīng)濟發(fā)展“安全員”、公共資金守護者、權力運行“緊箍咒”、反腐敗利劍和深化改革“催化劑”的作用。

2、稅收征管管理情況審計已經(jīng)完成。

以落實稅收征管政策,提高稅收征管績效,深化稅收在促進經(jīng)濟發(fā)展中的職能作用為目標,對區(qū)地稅局**年度稅收征管情況進行了審計。此次審計工作,一是我們重點審查了**區(qū)地方稅務局預算編制的合規(guī)性、完整性和科學性,預算執(zhí)行的合法性和嚴肅性,收入預算執(zhí)行情況、支出預算執(zhí)行情況和經(jīng)費結余情況;二是審查了**區(qū)地方稅務局稅收收入完成及征管情況;三是審查了**區(qū)地方稅務局稅收政策落實情況;四是審查了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收及效益情況。

此項工作現(xiàn)已完成。

3、政府投資審計工作情況。

在完成好預算執(zhí)行審計工作的基礎上有的放矢的進行政府投資項目的審計工作。**年上半年,我們對校安校建建設、農(nóng)林水利建設、街巷美化等20多個政府投資項目的資金投入進行了審計。其中有9個項目已經(jīng)完成,還有10多個項目正在進行中,在審計過程中我們針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了多項規(guī)范性、建設性建議,盡最大可能規(guī)避風險,為全區(qū)政府重點投資項目當好“防火墻”。

4、經(jīng)濟責任審計工作正在進行。

**年度我局經(jīng)濟責任審計工作,以促進地方政府科學發(fā)展和領導干部守法守紀、守規(guī)盡責、廉潔用權、干凈干事為目標,重點關注領導干部貫徹執(zhí)行黨和國家有關經(jīng)濟方針政策和決策部署,推動本區(qū)、本部門、本單位科學發(fā)展,重大經(jīng)濟決策和重要事項管理,貫徹落實中央八項規(guī)定精神以及領導人員遵守有關廉潔從政規(guī)定等情況為重點,按照區(qū)委、區(qū)政府的安排,受區(qū)委組織部委托,對**年度班子調(diào)整涉及的2個單位的2名部門領導任期履行經(jīng)濟責任情況進行了審計。此項工作現(xiàn)正在進行。

5、**年度貫徹落實穩(wěn)增長促改革調(diào)結構惠民生防風險政策措施情況的跟蹤審計工作。

以促進中央和省、市、區(qū)重大決策部署貫徹落實為目標,根據(jù)審計署統(tǒng)一部署,**年繼續(xù)對國家重大政策措施落實情況進行跟蹤審計。重點關注“三大攻堅戰(zhàn)”相關政策落實、“三去一降一補”任務落實、“放管服”改革推進等國家重大戰(zhàn)略實施等,嚴肅揭示“四風”問題,促進政令暢通,推動政策落地和發(fā)揮實效。此項工作按上級部署正在穩(wěn)步進行中。

6、保障性安居工程跟蹤審計。

根據(jù)審計署統(tǒng)一安排,組織對全區(qū)**年度保障性安居工程進行了跟蹤審計。重點關注保障性安居工程政策落實和資金籌集管理使用情況,揭示安居工程建設管理和住房分配管理中重大違紀違法、重大損失浪費和重大風險隱患等問題,揭示影響重大政策落實的體制機制問題,提出完善住房保障制度和加強管理的建議。此項工作已經(jīng)完成。

7、“電代煤、氣代煤”政策措施落實情況跟蹤審計。

按照省廳統(tǒng)一安排,**年繼續(xù)對全區(qū)“電代煤、氣代煤”政策執(zhí)行情況進行跟蹤審計,重點揭示專項資金撥付和使用、工程項目進度、工程建設質量管理、工程項目組織實施程序等方面的問題,查處違法違規(guī)違紀行為,反映典型事例,分析問題產(chǎn)生的原因,確保全區(qū)“電代煤”和“氣代煤”工作保質保量按時完成。此項目每季度末向市審計局報送“電代煤、氣代煤”政策執(zhí)行情況審計結果報告,并及時報送發(fā)現(xiàn)問題的整改報告。全年進行中。

8、地方政府債務審計。

以推動積極穩(wěn)妥化解地方政府性債務風險為目標,重點關注地方政府違規(guī)舉債、違法違規(guī)融資擔保,以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務等方式變相舉債等問題,摸清隱形債務底數(shù),提出化解風險的措施建議。此項目根據(jù)審計署及市局的部署要求正在實施中。

9、參與了多項土地成本核算工作。

10、**年上半年我局對10 余項政府采購項目的招投標工作進行了審計監(jiān)督。

按照xx市**區(qū)關于“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”實施方案要求,我局按照“一問責”、“八清理”的內(nèi)容深入自查;一是組織局全體人員深入學習各級文件精神,吃透精神實質,真正領會開展此專項行動的意義。二是搞好宣傳工作,利用局微信平臺和各種標語積極進行宣傳工作;三是在完成**年度問題整改的基礎上,再深入自查,真正清查出各種影響我區(qū)改革發(fā)展和黨的建設的突出問題,推進標本兼治,進一步優(yōu)化政治生態(tài)環(huán)境、自然生態(tài)環(huán)境,確保各級重大決策部署貫徹落實,為加快建設創(chuàng)新驅動經(jīng)濟區(qū)強區(qū)、生態(tài)宜居美麗提供有力保證。

三、特色工作、亮點工作

1、完善審計工作“關口前移”。

繼續(xù)實行了“關口前移”的工作方針,抽調(diào)業(yè)務骨干對全區(qū)財政資金如何安全使用情況進行了前期的專業(yè)指導,規(guī)范了資金運行,防患于未然。

2、完善審計程序,繼續(xù)推行“送達審計”。

繼續(xù)推行了“送達審計”的審計方式來增強服務的質量意識和效率意識。在審計中我局大多數(shù)項目都采取了“送達審計”的方式。

3、“以審代訓”,規(guī)范被審計單位的財務管理工作。

一方面選派審計人員參加市局組織的“以審代訓”,另一方面在審計實施過程中繼續(xù)采取“以審代訓”的培訓服務方式,使各單位在資金使用方面不規(guī)范的情況逐漸得以解決,財務人員也得到很好的實踐培訓,更重要的是從根源上逐步規(guī)范了各單位的財務管理,并為今后我們審計工作的開展做了很好的鋪墊。

4、繼續(xù)完善審計業(yè)務咨詢服務平臺。

繼續(xù)完善審計業(yè)務咨詢服務平臺制度,完善審計工作管理模式,使預防與監(jiān)督并存,將風險和最大限度預防問題的發(fā)生率降至最低。

四、審計工作面臨的困難和問題

(一)審計力量嚴重不足,審計任務重與審計人員少的矛盾更為突出。

一是由于歷史原因,及近年來行政機構改革的深化,基層審計機關人員編制非常少,很難滿足工作基本要求。二是隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和社會各界對審計期望值的提高,上級審計機關、及本區(qū)安排的審計任務越來越多,同時還要承擔上級機關抽調(diào)檢查、地方安排的臨時性事務等。諸多工作任務造成許多審計人員超負荷運轉,同時也潛在著較大的審計風險,影響了審計質量、審計效率的進一步提高。

(二)專業(yè)結構失衡,審計復合型人才緊缺。

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,黨和國家對審計監(jiān)督的定位與要求不斷提高??h級基層審計機關在黨和國家監(jiān)督體系及國家治理中發(fā)揮著基層監(jiān)督和促進完善基層社會治理的重要作用。因此對我們審計人員提出了一個更高的要求,但當前審計干部知識面相對較窄,所學專業(yè)大多數(shù)是會計、審計以及非對口專業(yè),而金融、法律、計算機、工程造價、預決算等專業(yè)人員很少,現(xiàn)有的專業(yè)審計人才完全不能滿足工作的需要,只能聘用社會中介機構。這種不合理的人員結構,不僅對現(xiàn)有審計監(jiān)督難以到位,還將嚴重影響審計事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

(三)審計理念落后,業(yè)務水平有待于進一步提高。

審計工作要適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)和改革發(fā)展新要求,當前尤其要在“保發(fā)展、促反腐”上發(fā)揮積極主動作用。特別是國家政策措施落實跟蹤審計、經(jīng)濟責任審計、自然資源環(huán)境審計以及績效審計內(nèi)容涉及廣泛,要求對國家政策把握更深更透,在這方面,我們的知識結構和業(yè)務能力還有較大差距。

(四)審計成果的利用程度不高。

目前審計人員存在注重審計項目的實施,忽視總結審計經(jīng)驗及審計成果的利用,審計報告發(fā)揮不出較好的效果,審計成果的利用程度不高。

五、下半年審計工作打算

經(jīng)過我局全體人員的共同努力,今年上半年我局的工作已圓滿完成,下半年我局將再接再勵保證完成年初既定的目標,下面是我局下半年的工作計劃:

1、行政事業(yè)單位預算執(zhí)行延伸審計下半年完成。

2、投資項目建設審計工作,下半年將繼續(xù)進行。

3、按照區(qū)委、區(qū)政府指示及區(qū)委組織部委托繼續(xù)開展黨政一把手任期經(jīng)濟責任的審計工作。

4、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

審計局半年工作總結篇二

x市委、市人民政府:

20xx上半年,xx市審計機關在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,認真履行審計職責;在審計項目實施過程中,我們注重結合本年度十大項目的有關實施要求,努力推動審計創(chuàng)新轉型。

20xx上半年,全市審計機關共完成審計項目110個,查出違規(guī)金額xx萬元,管理不規(guī)范金額xx萬元,經(jīng)審計處理應上交財政1493萬元,應減少財政撥款或補貼xx萬元,核減投資額xx萬元;移送有關部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結果公告43個,提出審計建議320條,被采納xx條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設,保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。

進一步關注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計,關注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計xx萬;溫州市現(xiàn)代服務業(yè)投資集團有限公司合并報表反映xx年第四季度至20xx年第一季度季末平均融資余額為xx萬元,同期季末貨幣資金平均余額為xx萬元,大額借款與大額存款并存。

20xx上半年共完成財政類審計項目97個。高度關注預算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預算執(zhí)行的總體效果,注重反映預算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;20xx年xx市本級部門預算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當年零支付,合計金額xx萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導致欠繳稅款xx萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在20xx年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設審計專號,授予特定審計人員的查詢權限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務,有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。

我市審計機關不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。20xx年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務接待費預算安排核定機制欠科學、公務接待超預算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務xx金融改革,草擬《xx市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣審計局完成9家小額貸款公司20xx年度經(jīng)營風險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。

審計局半年工作總結篇三

今年以來,我局在市委、市政府和省廳市局的領導下,認真貫徹執(zhí)行黨的__大和__屆四中全會精神,堅持以科學發(fā)展觀為指導,團結和帶領全體干部職工,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,加大審計監(jiān)督力度,為促進我市經(jīng)濟快速健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

20__年上半年,我局堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,堅持解放思想和創(chuàng)新工作相結合,圍繞市委、政府中心工作,把推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點和落腳點,重點抓好財政預算執(zhí)行情況審計、政府投資項目審計、抗震救災和擴大內(nèi)需項目資金審計、領導干部經(jīng)濟責任審計、涉及人民群眾利益的重要專項資金的審計、以及__省與__市統(tǒng)一組織及授權審計的項目。審計工作取得的較好的成績。

今年上半年,全市審計機關共完成審計項目 223個,審計查出違紀違規(guī)金額9511萬元,管理不規(guī)范金額782萬元。審計處理處罰金額36 萬元,共核減工程款2746萬元。

上半年,還組織完成了對特殊黨費投資共1.67 億元在我市項目的跟蹤審計調(diào)查。對我市災后恢復重建和擴大內(nèi)需項目資金167285萬元的跟蹤審計調(diào)查。目前,在進行的(已進入征求意見階段)是20__ 年度市本級財政預算執(zhí)行情況審計,并延伸審計了新區(qū)、古城拆遷兩大項目的征地拆遷安置資金使用情況,續(xù)審災后恢復重建和擴大內(nèi)需項目完成了的政府投資項目。開展閬中中學七里分校、漢王池、濱江路東段、供排水公司等10個項目的審前調(diào)查。審計后出具審計(調(diào)查)報告220余篇,提出建議21條,被采納98 條。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報33篇,被批示、采用27篇次。

(一)以強化預算管理為目標,做“深”財政審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念,以完善財政政策和規(guī)范財政管理為目標,深化財政預算執(zhí)行審計。注意審計對象的選擇,審計重點的把握,實行市本級支出與轉移支付審計并重,采取“一條線”審計模式,市局統(tǒng)一組織對財政專項轉移支付資金,一般性轉移支付補助,緩解市鄉(xiāng)財政困難轉移支付補助,以及災后重建和擴大內(nèi)需政策措施新增資金的管理、使用和效益情況進行審計。到6月底,全市完成預算執(zhí)行審計5項,查出違規(guī)金額742萬元,管理不規(guī)范金額648萬元。審計決定應上交財政金額 45萬元。

認真抓好預算執(zhí)行審計,促進規(guī)范預算管理和依法行政,為進一步推動財政改革、規(guī)范預算管理、維護財經(jīng)秩序,更好地為黨委、政府宏觀經(jīng)濟決策提供參考依據(jù),今年上半年,我局在本級預算執(zhí)行情況審計進行了積極探索,呈現(xiàn)出新的亮點,審計工作取得實效。

(二)以監(jiān)督權力運行為目標,做“優(yōu)”經(jīng)濟責任審計。上半年我們繼續(xù)積極探索經(jīng)濟責任審計方式、方法,加強了同各聯(lián)席會議成員單位的協(xié)調(diào)配合。市局在對部門領導的經(jīng)濟責任審計時,同時安排了單位的預算執(zhí)行審計。各審計組按照組我局和織部門的統(tǒng)一安排,分別對鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和科級領導干部進行了經(jīng)濟責任審計。到6月底止,全市共完成經(jīng)濟責任審計 4項。

抓好領導干部經(jīng)濟責任審計,加大從源頭上治理腐敗力度圍繞強化對權力運行的監(jiān)督和制約,加強了對領導干部和企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計,促進依法履行職責。截至5月份,全市審計機關共完成審計項目4個,查出管理不規(guī)范金額648萬元。同時配合南充審計局完成了__市領導干部任期經(jīng)濟責任審計。

(三)以擴大內(nèi)需建設項目為重點,做“大”投資審計。1—6月,全市已完成投資項目審計211項,比去年同期增加了38%項,主要是災后恢復重建和擴大內(nèi)需建設審計項目大幅增加。審計投資總額20__0萬元,審定投資總額17464萬元,審計核減投資2746萬元。主要存在工程價款不實、概預算編報不規(guī)范等問題。我局嚴格執(zhí)行《政府投資建設項目審計辦法》和實施意見,全面落實災后恢復重建和重大建設項目必審制和跟蹤審計制,重點保證災后恢復重建和對擴大內(nèi)需建設項目和資金的全程跟蹤審計。在繼續(xù)發(fā)揮工程投資竣工決算審計優(yōu)勢的同時,有效開展建設項目概預算審計工作,對新開工的項目,不但進行攔標價或工程量清單審計,還進行建設過程中的設計變更、現(xiàn)場變更簽證審計。

(四)以維護民生為己任,做“強”專項資金審計。我們繼續(xù)以維護民生,促進和諧社會建設為目標,加強對關系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計。上半年全市審計機關共完成專項資金審計項目1項,主要開展了全市退耕還林專項資金的審計。還根據(jù)本地的實際,安排了涉及城市居民最低生活保障資金和國際機構貸援款項目等方面的專項審計。

(五)積極完成省廳和市局交辦任務,做“活”授權審計項目。上半年,組織開展了中央擴大內(nèi)需投資我市災后恢復重建項目資金跟蹤審計調(diào)查和供排水公司工程建設項目跟蹤審計調(diào)查等工作,目前,這兩項工作正在進行。下半年,我們將按照審計廳和__市局的安排,開展外資項目審計、社會保險基金審計、政府投資建設保障性住房情況專項審計調(diào)查。

(六)以創(chuàng)新方法為手段,做“實”重建審計項目。一是成立了以局長羅興盛同志為組長的災后恢復重建和擴大內(nèi)需審計工作領導小組,專門負責全市災后恢復重建和擴大內(nèi)需審計工作;二是從相關科(室)抽出業(yè)務能力強,工作盡職盡責的審計人員成立了災后恢復重建和擴大內(nèi)需審計小組,審計小組對全市災后恢復重建和擴大內(nèi)需資金及項目實施跟蹤審計;三是抽派業(yè)務人員參加省廳組織的對我市災后重建和擴大內(nèi)需審計工作;四是全程跟蹤與分段實施相結合。我們還將日常審計工作與擴大內(nèi)需、災后恢復重建及建設項目審計工作相結合。對發(fā)現(xiàn)的問題及可能出現(xiàn)的苗頭及時向政府匯報并責令相關部門進行整改,“審計免疫系統(tǒng)”功能初步顯現(xiàn)。截止目前,我局先后派出災后重建審計組12個(次),派出審計人員25人,現(xiàn)場審計工作量1248人.天,審計和審計調(diào)查涉及重建項目756個(子項目1547個),資金61.95億元。出據(jù)審計報告8份,提出審計建議22份。除成都特派辦和省廳跟蹤審計項目外,我局對我市閬中中學七里分校、中醫(yī)院綜合樓、漢王池、濱江路東北段、體育館、供排水公司、就業(yè)和社會保障局綜合樓、環(huán)保大樓、法院綜合樓、博物館等10個災后恢復重建的項目進行跟蹤審計,重點關注工程質量、征地拆遷和資金使用等方面的問題,促進提高項目建設管理水平和投資效益。

(七)以市委、市政府工作為中心,做“好”交辦的各項工作。今年以來,我局認真貫徹落實市委、市政府主要領導的批示精神,認真完成黨委、政府交辦以及其他部門委托的其他審計核實工作。主要開展并完成了特殊黨費援建項目檢查、災后恢復重建和擴大內(nèi)需項目資金財務管理及會計核算檢查、全市事業(yè)單位津補貼調(diào)查、南廣高速拆遷辦公室拆遷資金審計調(diào)查等工作。工作得到了黨委、政府以及其他部門的充分肯定,審計核實的結果得到了有效的利用。除此,還派出專門人員加強對我市政府投資項目招投標工作和政府采購工作的監(jiān)督。

(一)抓好領導班子建設和隊伍建設,努力構建團結、創(chuàng)新、奮進的領導集體。一是加強學習,領導班子除了學好政治理論學習外,還把加強黨性鍛煉,提高領導班子的執(zhí)政水平作為班子建設的重要性議程來抓;二是加強思想交流和溝通,搞好團結。班子成員自覺維護團結,經(jīng)常主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位領導干部的專長,調(diào)動各自工作的積極性,同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部,培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才,整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團結、向上的良好狀態(tài)。

(二)抓好全體職工的學習培訓,全面提升整體素質。一是學習方法靈活多樣。每周五上午為學習日,以會代訓,采用集中學習與自學相結合、自學與培訓相結合,業(yè)余學習與集中學習相結合的方法,收到了較好的學習效果。二是學習內(nèi)容豐富多彩。學政治理論知識。使干部職工進一步解放思想,堅持與時俱進,不斷提高政策理論水平和思想政治素質;學習審計新業(yè)務知識。開展專業(yè)技術知識培訓,并定期舉辦審計項目交流匯報會,促使大家鉆研業(yè)務,努力提高審計水平和審計質量,增強開拓創(chuàng)新能力。1月份,市局統(tǒng)一組織的計算機業(yè)務知識培訓;三是學法律法規(guī)知識。組織干部職工學習《憲法》、《審計法》、新《審計法實施條例》、《公務員依法行政讀本》等法律知識,增強了干部職工的法制觀念,提高依法行政、依法審計的水平;四是提倡學歷教育。我們創(chuàng)條件、給時間,積極鼓勵干部參加各種形式的學歷教育,以提升審計人員學歷層次,增加自身知識含量;五是學習好計算機知識。狠抓電腦培訓,組織審計人員學習計算機知識,學習計算機輔助審計技術和oa管理知識,努力提升現(xiàn)代審計技能,提高整體審計工作管理水平。

同時,我們以學習為契機,加強思想政治工作。今年以來,我局認真抓好領導班子中心組和干部的理論學習。年初制定理論學習方案,分專題深入學習。上半年,主要開展各級“兩會”精神、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《四項監(jiān)督制度》等專題學習,我們通過多次集中學習、自學、上專題輔導課、參觀學習、座談討論等多種形式的學習,力求從總體上把握、從內(nèi)容上加領會和理解,在行動上自覺用法律、規(guī)定指導各項審計工作。通過學習,我局干部的精神面貌煥然一新,思想得到了解放,創(chuàng)新意識增強,工作作風有了明顯的改進,審計工作的水平和效率有了進一步提高。

(三)抓好業(yè)務建設,提高審計質量和水平。一是進一步嚴格審計程序,例如加強審前調(diào)查;審計通知書附上承諾書,實行雙向承諾,分清相關的責任;按有關要求,認真撰寫審計日記;提出時限要求,以確保審計的質量和效率。二是加大學習培訓力度,開展領導帶學、同志幫學、專家講學等形式多樣的專業(yè)學習活動。三是加強與人事、組織、紀委、檢察院等有關部門的溝通聯(lián)系,加大查處違法違紀行為的力度。

(四)抓好黨風廉政建設,確保廉潔審計。一是認真抓好黨風廉政建設工作的組織領導。年初,成立黨風廉政建設領導小組,專門召開機關黨風廉政建設工作會議,學習傳達了全國、全省審計機關黨風廉政建設工作會議精神,總結20__年廉政建設工作,研究部署20__年工作。二是抓好黨風廉政建設責任制的落實。書記與黨組成員、各科科長簽訂責任狀,層層抓落實。三是組織全體黨員干部認真學習有關黨紀條規(guī)。四是實行審計紀律公示制和回訪制,從嚴管理審計隊伍,確保廉潔從審。從今年起,要求每個審計通知書都附上審計紀律“八不準”以及審計組執(zhí)行審計紀律情況反饋表。審計期間,不定期到被審計單位調(diào)查回訪審計人員遵紀守法情況,以此加強審計人員的廉政執(zhí)法監(jiān)督。

(五)積極完成市委、市政府交辦的各項工作。積極響應自治區(qū)、市委、市政府的號召,今年,輪派職工參加古城步行街管理工作,繼續(xù)安排干部參與鄉(xiāng)村債務清理。今年以來,我局認真干部職工送溫暖活動,并對幫扶戶進行了多次慰問。同時,根據(jù)市委的工作部署,開展“結對幫扶村、情暖百姓心”活動,局領導班子多次帶領黨員干部深入到保護村和結對幫扶戶家,與他們交流談心,全面細致地了解他們的近況,想方設法地幫助他們解決生產(chǎn)生活中遇到的各種困難和問題,提高他們脫貧致富能力。

(六)扎實推進機關效能建設工作深入開展。我局積極轉變審計方式,提高了工作效率,完善規(guī)章制度、規(guī)范行為,把效能建設工作落到實處,更好地發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。 一是堅持制度建設。修訂完善上下班簽到制度、請銷假制度等制度。堅持不定期查崗,每周不少于二次。保證在上班時間不玩游戲、不串崗聊天、不做與工作無關的事項。 二是審計效率建設。審計項目實行送達審計,對時間緊的審計項目,由分管局長和審計組長親自抓,在保證質量的前提下,加快審計進度。 三是審計組建設。強化班子成員責任制。每個審計項目都有局分管領導參與,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,提高了審計工作效能,做到廉潔從審。 四是審計聯(lián)席會議建設。定期召開經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議,組織、紀檢、監(jiān)察和審計部門審前交流溝通,審初聯(lián)合進點,審中互通情況,審后聯(lián)合督查,形成審計監(jiān)督合力。

(一)人員少、任務重的矛盾突出。隨著審計地位的不斷提升以及我市經(jīng)濟的迅速發(fā)展,審計任務特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重,而且干部隊伍的知識結構不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏。由于編制已滿而無法引進,影響了審計事業(yè)的發(fā)展。

(二)隊伍活力不夠。由于任務重,審計人員長年累月埋頭于審計業(yè)務,參加社會活動不夠,干部交流少,主要業(yè)務骨干趨于老化,年輕力量進不來,致使整個隊伍缺乏活力。

(三)審計質量和水平有待提高。一是審計技術單一,手段落后。當前審計業(yè)務干部雖然基本掌握計算機運用,但未能真正很好運用計算機進行輔助審計,計算機審計實際操作能力和水平還有待提高。二是審計質量控制薄弱,質量不夠高。審計項目質量控制方面雖然采取了許多措施,但由于時間緊,任務多,還有審計組織手段和審計技術方法落后等造成審計過程的調(diào)查取證不夠,審計結果的復核把關方面還欠嚴謹。再有審計項目在計劃管理、質量管理、成本管理等規(guī)范化管理方面還存在不少缺陷,尚未形成一個系統(tǒng)、嚴密、科學的管理體系。

(一)繼續(xù)深入開展效能建設活動。按照市委、市政府的部署,繼續(xù)深入開展效能建設活動,扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,進一步解放思想,提高效能,樹立科學審計理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,認真履行審計職責,促進我市經(jīng)濟社會發(fā)展。

(二)集中力量抓好各項審計工作。下半年,我局的要把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源,采取聘請專業(yè)技術人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,為我市經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航。

(三)加大審計質量控制,提高審計項目管理水平。重點抓好以下幾點:一是采取“請進來,走出去”的方式,加強干部的學習培訓力度,完善干部知識結構,提高審計業(yè)務水平;二是逐漸普及計算機輔助審計,提高審計效率;三是加大審計復核的力度,嚴把質量關;四是制定審計項目管理辦法,在計劃管理、質量管理、成本管理等方面,加強規(guī)范化管理。

審計局半年工作總結篇四

1.嚴格執(zhí)行黨風廉政目標責任制。年初簽訂了《區(qū)審計局黨組班子2020年度黨風廉政建設主體責任清單》、《黨組班子成員黨風廉政建設主體責任清單》,按照區(qū)紀委《關于對夯實部門崗位職責,構建廉政風險防控體系問題整改的工作方案》要求,制定了xx區(qū)審計局2020年廉政風險防控工作管理手冊,制作了審計廉政風險點及防控措施表。并將廉政工作目標任務進行了層層細化分解,落實責任到人,做到層層抓落實,要求明確,措施有力。

2.認真落實黨組班子和黨組班子成員主體責任。一是定期召開局務會議,研究安排局黨風廉政建設有關工作,對審計廉政規(guī)定執(zhí)行情況進行跟蹤問效,并督促工作落實情況;二是加強對審計人員廉政紀律抽查及檢查回訪,強化對審計組長、分管局領導及黨組班子成員黨風廉政建設工作責任追究,認真填寫主體責任清單任務工作紀實手冊,進一步規(guī)范和約束審計行為,有效預防腐敗問題的發(fā)生。

3.進一步加強作風建設,堅持不懈的糾正“四風”。一是對今年實施的每一個審計項目,堅持周督辦制度,做到人人身上有壓力,確保各項工作任務高效率、高質量成;二是嚴格遵守請銷假、考勤、責任追究及“審計廉政紀律12不準”等制度和規(guī)定,堅持周一例會雷打不動、嚴格執(zhí)行簽到及外出報備制度,強化審計人員的工作紀律,促進工作作風全面改進;三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、黨政機關厲行節(jié)約各項規(guī)定和《機關財務管理制度》《公務接待制度》,嚴格控制公務招待,縮減經(jīng)費開支,進一步杜絕各種奢侈浪費現(xiàn)象。

4、全面推進政務公開

一是通過政務公開欄、宣傳欄、區(qū)政府網(wǎng)站進一步公開機構職能、審計項目計劃管理、審計業(yè)務工作程序、審計工作紀律等內(nèi)容,讓社會公眾了解審計、監(jiān)督審計工作;二是嚴格執(zhí)行政府信息公開制度,對區(qū)政府網(wǎng)站中本單位的各個欄目進行了充實完善,對部門文件、規(guī)劃計劃、預決算等6個欄目內(nèi)容及時進行了發(fā)布、公開,并做到定期對欄目內(nèi)容進行更新。

審計局半年工作總結篇五

審計局紀檢組上半年工作總結怎么寫?下面是為您整理的關于“審計局紀檢組上半年工作總結”,希望對您有所幫助。更多精彩請鎖定工作總結欄目。

今年上半年以來,縣審計局紀檢組圍繞縣紀委1號文件精神,聚焦主責主業(yè),強化監(jiān)督執(zhí)紀問責,著力推進“三個強化”專項行動,全面落實工作任務,努力開創(chuàng)黨風廉政建設工作新局面。

一、推進落實“兩個責任”

今年我局從黨要管黨、從嚴治黨的戰(zhàn)略高度,深刻認識落實“兩個責任”的重要性,以責任分解、職責履行、監(jiān)督檢查、倒查追責為主線,層層傳導壓力,持續(xù)深入推進“兩個責任”落實。年初,根據(jù)縣紀委工作部署,結合審計實際和局黨組分工,我局進一步細化分解責任指標,制定了主體責任清單、“第一責任人”責任清單和班子成員“一崗雙責”責任清單,明確局“兩個責任”工作領導小組由主要負責人任組長,領導班子成員任副組長,領導小組下設辦公室,全力保障“兩個責任”工作的全面開展。

二、聚焦主業(yè),強化紀律監(jiān)督。

堅持紀嚴于法、挺紀在前,加強對紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,使審計干部職工心存敬畏、行有規(guī)矩。為推進機關作風建設,局紀檢組每月不定期組織上下班紀律、“兩為”、“四風”等情況督查,突出問題導向,突出抓早抓小,嚴查頂風違紀行為,并對相關情況進行督查通報。春節(jié)、清明、端午等重要節(jié)點,節(jié)前提前打招呼、發(fā)短信、敲警鐘,教育引導廣大干部職工堅守廉潔底線,節(jié)日期間通過明查暗訪,嚴格督查違紀行為,確保廉潔自律。

三、 教育引導,強化源頭防腐。

一是開展專題廉政黨課教育。3月初,局黨組主要負責人以“強化素質,筑牢拒腐防變的思想堤防”為題,為全局黨員干部講了一堂專題廉政黨課。黨課內(nèi)容結合《黨章》、有關黨內(nèi)法規(guī)和審計工作實際,要求黨員干部認真吸取反面典型案件的沉痛教訓,牢記責任,勤于學習,強基固本,努力增強黨的意識、群眾意識和自律意識,筑牢拒腐防變的思想堤防。

二是訂立一批廉潔家規(guī)和廉潔行為規(guī)范。3月8日,局領導班子成員對照“準則”精神,圍繞建立廉潔家風要求,將廉潔家規(guī)書法作品懸掛上墻。普通黨員干部將體現(xiàn)廉潔要求的工作人員行為規(guī)范寫進桌牌、立于桌頭。

三是組織黨規(guī)黨紀集中培訓。把《黨章》、《準則》和《條例》的學習作為黨員干部培訓教育的重要內(nèi)容,納入黨員冬訓計劃。3月11日,組織黨規(guī)黨紀知識集中培訓,原文領讀講解《準則》和《條例》,并進行知識測試,檢驗學習效果,力求做到以考促學,督促全體黨員干部真正將各項規(guī)矩紀律內(nèi)化于心,外化于行。

四是開展正面典型啟迪教育。3月中旬,組織黨員干部觀看了《周恩來的家風家規(guī)》和淮安電視臺《今日觀察》欄目關于洪澤好家風典型事例的介紹,認真學唱了縣紀委作詞的《廉政歌》,并要求全體黨員干部結合實際,撰寫心得體會文章和家風小故事,啟迪黨員干部以先進典型為榜樣,做到勤政廉政。

五是規(guī)范黨員干部行為。4月12日,局黨組帶領全體黨員干部再一次深入學習中組部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》,學深學透領會文件精神。通過學政策、嚴清理和建機制等措施,將局機關黨員干部在企業(yè)兼職取酬情況列入日常監(jiān)督檢查和黨員干部管理工作的內(nèi)容。

四、認真辦理信訪舉報工作。

局領導班子高度重視信訪工作,把信訪工作列入議事日程,作為工作的重要內(nèi)容切實抓緊抓好。今年3、4月份,我局對楊建娥、楊能山、余連芬反映縣政府食品公司小區(qū)安置房建設工程審計項目進度滯后影響剩余工程款撥付等相關問題,進行了細致的復核,給予有理有據(jù)的書面答復,及時解答了相關當事人的疑惑。

五、服務中心工作,強化效能監(jiān)察。每月工作例會必談審計風險防控,組織督查小組成員對一線審計點進行明察暗訪,積極服務于全縣“小五長”專項整治、“百村輪審”、國家和省重大政策措施落實情況跟蹤審計等大項目的工作開展,有效提高了審計效能。

六、工作中存在的問題和不足

1.為“一把手”出謀劃策不夠。今年將做到勤思考,多提醒,充分發(fā)揮參謀作用。

2.深入審計一線開展紀律督查力度不夠。今年將做到多督查,不走過場,有效行使監(jiān)督權力。

3.局紀檢監(jiān)察力量不足。我局紀檢組無專職或主要從事紀檢監(jiān)察工作的人員。局紀檢組成員均由辦公室人員兼任,時間和精力上無法完全保障紀檢工作的開展。很多事情,紀檢組長一個人也開展不起來。

審計局半年工作總結篇六

1.按照《全省2020年中央和省級預算內(nèi)投資項目開工建設管理情況審計調(diào)查工作方案》(陜審辦發(fā)〔2020〕39號)安排以及省審計廳和市審計局統(tǒng)一部署,對全區(qū)2020年中央和省級預算內(nèi)投資項目開工建設管理情況進行了審計,主要對全區(qū)2020年中央和省級預算內(nèi)投資項目的開工建設、基本建設程序、合同簽訂及執(zhí)行、資金管理使用、項目績效等情況及其他投資項目涉及省級預算內(nèi)專項資金項目的進行了審計調(diào)查。審計資金總額13330萬元,對耀州窯文化管理基地委員會、黃堡鎮(zhèn)人民政府等5個單位5個中央和省級預算內(nèi)投資項目進行了審計,審計中發(fā)現(xiàn)項目建設進展緩慢、項目配套資金不到位2個問題,提出2條審計意見和建議。

2.按照省廳市局統(tǒng)一安排部署,受市審計局抽調(diào),我局兩名干部參與了印臺區(qū)2020年保障性安居工程資金投入和使用績效審計,工作中得到上級領導充分肯定。

3.產(chǎn)業(yè)扶貧項目審計情況。對區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報送的xx區(qū)肉兔產(chǎn)業(yè)扶貧基地建設項目、xx區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧補助項目等6個產(chǎn)業(yè)扶貧項目進行了審計,審計資金總額395萬元。

審計局半年工作總結篇七

為了加大綜治工作宣傳力度,進一步落實社會治安綜合治理各項措施,深入開展社會治安綜合治理工作,推動“平安單位”創(chuàng)建措施落到實處,我局按照旗綜治委的安排,精心組織,周密部署,開展宣傳活動,較好的完成了宣傳任務?,F(xiàn)將活動情況總結如下。

一、活動開展情況

(一)及時召開動員大會,提高思想認識。我局召開全局干部職工大會,就綜治宣傳月活動及要求進行廣泛動員,使全體職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義以及開展社會治安綜合治理宣傳月活動的重要性和必要性。

(二)組織學習宣傳內(nèi)容。組織職工學xxx自治區(qū)、盟委行署,旗委政府關于社會治安綜合治理和維穩(wěn)工作的相關文件和相關法律知識,并展開討論,回顧總結社會治安綜合治理工作取得的成就,為我旗建設“平安東烏”獻計獻策。

(三)深化宣傳教育,積極營造社會治安綜合治理良好氛圍。我局開展普法宣傳教育和法律知識培訓,提升審計干部的安全防范和法制意識。將活動方案、活動情況及時宣傳,努力營造宣傳教育的濃厚氛圍,激發(fā)社會各界參與社會治安綜合治理活動熱情。進一步加深了審計干部對加強社會治安綜合治理工作的認識。

二、取得的成效

通過開展社會治安綜合治理宣傳月活動,使全局干部職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義,認識到要做好綜治工作就要依靠廣大群眾的積極參與,集全社會的力量共同做好綜治工作,進一步調(diào)動了全局干部職工參與社會治安綜合治理的積極性,我們將立足部門工作實際,為不斷推進綜合治理工作的創(chuàng)新與發(fā)展,建設和諧平安東烏做出應有的貢獻。

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審計局宣傳月活動總結報告

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審計局半年工作總結篇八

時光流逝,上半年很快就要過去了,你想要寫一份上

半年工作總結

嗎?下面小編就和大家分享審計局上半年工作總結,來欣賞一下吧。

**年,為全面領會黨的xx屆三中、四中、五中、六中全會精神,更好的完成區(qū)委、區(qū)政府分解的工作任務,區(qū)審計局牢記使命,把提高審計能力作為有效履行職責的重要途徑,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,按照“四輪驅動”的總布局,更好地服務于我區(qū)經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局。工作中創(chuàng)新審計理念,完善審計機制,依法履行審計監(jiān)督職責,以強烈的政治意識和責任擔當做好各項審計工作,為區(qū)域振興發(fā)展和國際化營商環(huán)境建設發(fā)揮服務保障作用。同時,繼續(xù)加大黨風廉政建設工作力度,確?!?p>兩學一做

”專題學習教育等工作順利開展。

**年上半年重點開展工作包括:

1.不斷加大預算執(zhí)行審計力度,強化財政性資金的審計。

在對**年度區(qū)財政本級和部門預算執(zhí)行審計中,緊緊圍繞區(qū)域發(fā)展總體目標,以依法規(guī)范全區(qū)財政分配秩序,促進建立公共財政體制框架,提高財政資金使用效益,保障公共資金安全為目標,重點關注各級財政資金使用效益,關注財政支出的合規(guī)性和績效,促進資金安全規(guī)范高效使用。報告期內(nèi),共對65個單位和87個項目進行了審計及延伸審計調(diào)查。特別是對區(qū)財政本級預算執(zhí)行方面,從管理角度提出科學的、細化的、有針對性的審計建議。

2.扎實推進領導干部經(jīng)濟責任審計,深化審計結果的運用。受區(qū)委組織部委托,上半年,共對8名區(qū)管領導干部(含跨年度項目6個)進行離任經(jīng)濟責任審計,審計中,繼續(xù)貫徹落實“兩辦”規(guī)定及其實施細則,以促進領導干部推動科學發(fā)展和守法守紀守規(guī)盡責為目標,在監(jiān)督權力運行的同時,著力發(fā)揮審計推動全面從嚴治黨的作用,認真履行黨風廉政建設和反腐敗工作中的主體責任,對發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題做到“零容忍”,為區(qū)委選任干部、促進領導干部更好地踐行新發(fā)展理念,依法作為、主動作為、有效作為提供監(jiān)督保障。

3.加強政府投資項目績效跟蹤審計,細化跟蹤審計環(huán)節(jié)。上半年,繼續(xù)開展共7個跟蹤審計項目。其中,重點開展首府新區(qū)二環(huán)南北綠化帶提升工程和陵園北街南段貫通工程全過程跟蹤審計,共出具審計意見書2份,提出審計意見5條。投資審計中,著力關注招投標、物資采購、投資控制、土地征用、環(huán)境保護、工程質量等方面存在的突出問題,切實審深審透,推動及時完善制度、加強管理和堵塞漏洞。

4.以提高效益為目標,加大重點領域重點資金審計力度。

為進一步加強重點領域、重點資金的審計,將部門預算執(zhí)行審計和財務收支審計相結合,加大對重點領域包括教育事業(yè)費、公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務費、城建專項等民生資金和項目審計力度,重點監(jiān)督檢查政策執(zhí)行、資金使用、項目實施等情況,推動公共服務供給能力和效率提升。

5.結合審計工作實際,積極對標先進,全面提升審計工作水平。在局黨支部的帶領下,認真領會“四個全面”總體戰(zhàn)略布局和全面從嚴治黨精神實質,不斷強化“四個意識”,加大黨風廉政建設工作力度,認真落實“三會一課”制度,確保組織生活質量不斷提升,“兩學一做”專題學習教育等工作順利開展。

**年下半年,區(qū)審計局將不斷主動適應新常態(tài)和服務區(qū)域發(fā)展新要求,緊緊圍繞皇姑加速發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、全面實現(xiàn)“皇姑夢”的發(fā)展大局,以促進政府管理創(chuàng)新和經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展能力不斷提升為核心,積極轉變審計思路,切實提升審計效能。按照全區(qū)打造國際化營商環(huán)境工作安排和工作重點,以打造誠信規(guī)范市場環(huán)境為切入點,通過開展審計監(jiān)督,為政府決策提供重要依據(jù),不斷提高政府依法行政水平。下半年在按要求繼續(xù)開展領導干部經(jīng)濟責任審計、政府投資跟蹤審計的同時,重點開展對重點領域重點資金的審計,包括平安皇姑創(chuàng)建專項、公務用車改革專項、垃圾分類設施專項等專項審計,安排對區(qū)中小微企業(yè)財政扶持資金投入使用及效果的專項審計調(diào)查,以及對重點部門財務收支審計。審計中,進一步加大監(jiān)督力度,維護全區(qū)經(jīng)濟安全,重點關注百姓反映強烈的熱點難點問題,維護社會和諧穩(wěn)定,提高案件發(fā)現(xiàn)和查處能力。不斷提高審計質量,扎實推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭,對于發(fā)現(xiàn)的違法違紀問題,做到“零容忍”,堅決予以查處。進一步發(fā)揮審計成果的運用,主動幫助被審計單位將審計結果整改落實到位,對于審計整改不到位的,依法依規(guī)嚴肅追責。同時不斷推進審計結果公開,強化整改結果的報告和公示,擴大審計成果,提高審計結果促進政府公共服務能力不斷提升的效率。

在黨建工作方面,持續(xù)強化黨建和廉政建設,加大領導班子建設力度,不斷提高謀全局、抓發(fā)展、帶隊伍的能力;大力強化作風建設,積極開展優(yōu)化營商環(huán)境專項整治活動,堅決政治作風不正、黨風廉政意識不強等問題,堅決懲處各類違紀違規(guī)行為;加強政治理論和審計業(yè)務培訓,特別是加強青年審計干部培養(yǎng)力度,促進審計隊伍素質整體提升;進一步強化審計工作紀律,加強考核管理,嚴格遵守審計“八不準”,切實規(guī)范工作秩序。著力打造政治強、業(yè)務精、作風優(yōu)、紀律嚴的審計隊伍,為區(qū)域經(jīng)濟社會和審計工作的科學發(fā)展提供堅強保證。

(一)財務方面的工作

1、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查

工作方案

,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

4、增強財務服務意識

20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務

規(guī)章制度

。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.2x元、營業(yè)稅29.4x元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性的經(jīng)濟收益。

(二)審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了復查,并結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,轉眼我在事務所工 作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,在此之際,我就這 一年以來的工作做一下認真的總結??傮w來說,我的 20xx年,工作 具有十分挑戰(zhàn),是成長較為突破的一年! 充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小 的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,在遇到難題時, 不再一籌莫展,而是學會了接受和適應,想辦法去解決問題,竟慢慢 發(fā)現(xiàn),原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,當你感到快樂時, 工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時,你會 完全投入,工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于 自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來, 我先后參加了山西煤炭公司的離任審計, 市信用聯(lián)社、 蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,20xx年度年報審計工作及 國電華北公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè) 及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,每一個項目都 使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然 會遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向 上的進取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。

在工作中, 我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的 要求執(zhí)行,保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,同時 也注重與客戶的溝通、交流,把握自己應有的謹慎和責任,力爭為客 戶提供最優(yōu)質的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,社會公眾對審計質量的要 求越來越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會競爭也日益 激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進步 的社會潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,提高自身的專業(yè)分 析與判斷能力,培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中 我注意積累,工作之余則更加注重自身素質的提高,充實自己專業(yè)知 識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說,我從事審計工作時間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖 然在同事的幫助下完成了一定的工作, 但無論在理論還是實際方面都 有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。

因此,在以后的工作中,我會更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計 人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼 續(xù)學習的方向

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色, “現(xiàn)場負 責人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作, 編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各 項任務,協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,與被審單位進行溝通,推進 審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,真的是第一 次,我馬上緊張起來,不知道我能否勝任· · · · · ·緊接著各種項目啟 動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一 直沒平復過,領導看出了我的心思,找我談話,開解我,告訴我說用 責任心做好,不要有壓力,把壓力變成動力,霎時間我心情舒緩了, 我知道領導給我的是關懷,更是給予我期望。

二、 時間轉眼到了預審, 我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作, 合理掌握著時間進度,安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天 過去,一家接著一家走過,我的工作雖然完成的不是最好的,但還好 沒出任何毗盧,就這樣來到了終審,真正的問題來了· · · · · · · · 企業(yè)賬務處理基本完結,我們需要的是收口的工作,但是由于我 工作的疏忽,忘記了給項目組成員應有的檢查,底稿的復核,工作的 督促,細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,我非常 遺憾,我沒有完成好領導交代的工作,我的失誤,我的復核不到位, 導致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來,這點 是我覺得最大的失誤。

三、 當然也不是所有的失誤都是錯誤的, 它相反也是進步的根基, 我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。

在年 審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開展工作,如何項目組成員分工, 工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由, 是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務方面知識的普及,讓我重拾 了信心, 讓我意識到我其實能行, 因為我有堅持的信念, 堅實的后盾, 比較之前助理工作的認識,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還 可以學,我還有時間學,我還有幫助我進步的人,這就是我的資本, 我進步的方向。

四、對于項目團隊管理,我沒有什么特別的建議,只是希望項目 團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域,我希望 更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,比如 ipo、圖書、超市等,企業(yè) 性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,因為跟公司委 派的工作有關,我只是提出我的一點點想法,希望領導今后會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務,如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務,想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建 議,更多的學習基礎知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、 不斷改進。我確信我們部門是一個團結、 高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

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