隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,我們一起來了解一下吧。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇一
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排,我單位高度重視,嚴格按照《xx縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績效管理考核工作的通知》文件要求,對照《xx縣20xx年度縣級單位預算績效管理工作考核評分表》,根據(jù)我單位預算管理績效工作實際開展情況,從事前績效評估和績效目標管理覆蓋率、事中績效運行監(jiān)控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結(jié)果應用、績效管理制度和指標體系建設(shè)六個方面進行了自評,我單位考核自評得分為98分,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)事前績效評估和績效目標管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預算項目的事前績效評估工作,根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學、合理的評估方法,對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經(jīng)濟性、合理性、可行性等方面進行事前績效評估。
20xx年度,我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求,我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目,開展了事前績效評估,制定了專項資金管理制度,并在政府的網(wǎng)站上進行了公示。
同時,我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求,實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋,按照“誰申請資金,誰編制目標”的原則,我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標,對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。實現(xiàn)了目標績效管理全覆蓋。
(二)事中績效運行監(jiān)控覆蓋情況。
本年度,根據(jù)《縣財政局關(guān)于報送單位整體支出和項目支出績效運行監(jiān)控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作,通過預算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監(jiān)控表》、《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》,報送了績效監(jiān)控報告。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取了有針對性的措施予以糾正,提高了項目預算的執(zhí)行進度,保障了項目預算績效目標的完成。
(三)事后績效評價覆蓋情況。
年末,根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預算支出,和部門整體支出開展了績效目標自評,實現(xiàn)了績效目標評價范圍全覆蓋,按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標績效評價自評表》和《項目支出指標績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標的完成情況,對自評反映出的問題進行了深入剖析,并及時整改。
20xx年3月,根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于應發(fā)20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求,我單位積極配合第三方單位,對項目進展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產(chǎn)出及效果和存在問題等方面進行了全面梳理,及時向第三方報送了相關(guān)評價資料。
重點項目支出績效評價結(jié)束后,我單位仔細研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》,針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題,我單位高度重視,認真研究問題、逐項分析原因、據(jù)實分類及時整改,并按要求向縣財政局報送了預算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
(一)績效信息公開情況。
本年度,我單位根據(jù)相關(guān)要求對20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效目標隨部門預算在網(wǎng)站上進行了公示,將20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網(wǎng)站上進行了公示。通過對績效信息公開,更加充分地展示預算資金的'產(chǎn)出和效果,有利于我在中心預算績效管理工作更加規(guī)范化、標準化。
(二)績效評價結(jié)果應用情況。
針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,我單位認真梳理分析工作開展中存在的問題和困難,健全和完善機制體制,建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時,我單位在編制部門預算時同步制定績效目標,績效目標設(shè)置作為預算安排的前置條件,未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的,不納入編制范圍,項目執(zhí)行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控,項目完成后實施績效評價,并將評價結(jié)果作為下年度預算編制的重要依據(jù)。
(三)、績效管理制度和指標體系建設(shè)情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預算績效管理工作機制,我單位成立了績效管理工作領(lǐng)導小組,并由單位主要負責人擔任組長。同時,我單位制定了《xxxx單位預算績效管理工作考核方案》,建立了我單位績效評價指標體系,明確了預算績效管理工作職責,開展了績效管理工作政策宣講和業(yè)務培訓,有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預算績效管理工作基本符合了《xx縣預算績效管理工作考核暫行辦法》的要求,但由于預算績效管理任務重且專業(yè)性較強,且工作人員缺少系統(tǒng)的學習,因此我單位目前的預算績效管理工作質(zhì)量不高,績效指標建設(shè)不夠規(guī)范,績效管理的氛圍不濃厚。下一步,我單位將進一步研究完善符合我單位具體的預算績效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式,進一步提高我單位財政資金管理績效水平,按照縣財政局的要求更好的完成預算績效管理工作。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇二
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年,回顧這上半年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成今年的工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
本人嚴格按照財務人員的相關(guān)制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認真處理好與其他單位財務人員的合作關(guān)系,另外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù),及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的上半年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領(lǐng)導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領(lǐng)導的'關(guān)懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。
作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去上半年圓滿地完成任務,主要在于各級領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的努力為公司,希望對公司能有所貢獻。
在新上半年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇三
績效預算的特點就是按計劃決定預算,按預算計算成本,按成本分析效益,然后根據(jù)效益來衡量其業(yè)績??梢姡冃ьA算是一種是以成本-效益分析為基礎(chǔ)確定支出標準的預算組織形式,它對于監(jiān)督和控制預算支出、提高支出效益、防止浪費有積極作用。
績效預算對西方各國的預算制度也產(chǎn)生較大的影響。一些國家紛紛仿效績效預算,試行以計劃為中心、以成本-效益比較為考核標準的預算制度,如英國的“功能成本”、“產(chǎn)出預算”和“計劃分析與檢查”、法國的“預算選擇合理化”、瑞典的“功能預算”等。但是,實行績效預算制度,對某些部門支出進行成本效益評估時,難以用數(shù)字表明其預期的經(jīng)濟效益,導致所謂的“績效”無從考核。例如,國防支出的“績效”,教育的“真實績效”就很難進行評估,致使該制度在各國并未普遍推廣和應用。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇四
(一)公共財政收支完成情況。
1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元,為年初預算240700萬元的55.11%,同比增加13142萬元,增長11%。其中:市本級收入完成89235萬元,為年初預算的55.43%,同比增加2422萬元,增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元,為年初預算的56.09%,同比增加8566萬元,增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元,為年初預算的49.20%,同比增加2154萬元,增長30.48%。收入分部門為:國稅局累計完成41134萬元,為年初預算的51.42%,同比增加10099萬元,增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元,為年初預算的52.07%,同比增加7944萬元,增長18%;財政局累計完成39448萬元,為年初預算的64.99%,同比減少4901萬元,下降11.05%。
1-6月份,我市公共財政支出累計完成155121萬元,為年初預算的40.74%,同比增加46023萬元,增長42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份,我xx性基金收入累計完成737335萬元,占年初預算的792.24%,比上年同期增加736046萬元,增長315倍。其中:城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成393萬元,其他xx性基金收入完成5萬元,xx性住房基金收入完成95萬元。
1-6月份,xx性基金支出累計完成703462萬元,占年初預算的817.96%,比上年同期增加672923萬元,增長22倍。
(三)社會保險基金收支完成情況。
1-6月份,我市社會保險基金收入累計完成34091萬元,占年初預算的37.33%,比上年同期增加3765萬元,增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元,占預算的25.34%,同比增加2978萬元,增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元,占預算的36.57%,同比增加522萬元,增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元,占預算的41.52%,同比減少285萬元,下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元,占預算的86.18%,同比增加533萬元,增長101.14%;生育保險完成224萬元,占預算的`35.96%,同比增加17萬元,增長8.21%。
1-6月份,我市社會保險基金支出累計完成27686萬元,占年初預算的35.87%,比上年同期減少5694萬元,下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元,占預算的58.03%,同比增加3701萬元,增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元,占預算的51.28%,同比減少1544萬元,下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元,占預算的25.83%,同比減少8041萬元,下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元,占預算的90.23%,同比增加159萬元,增長454.29%;生育保險支出98萬元,占預算的72.59%,同比增加31萬元,增長46.27%。
(四)國有資本經(jīng)營預算收支完成情況。
20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預算為163萬元,支出預算為140萬元,上半年尚未形成財政收支。
從上半年我市的財政收支完成情況來看,財政預算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點:
(一)公共財政持續(xù)增收,收入質(zhì)量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中,稅收收入累計完成90607萬元,比上年增加16789萬元,增長22.74%,占財政總收入比重達68.30%,比上年提高了6.5個百分點。
(二)重點行業(yè)有所增長,煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看,電力、熱力生產(chǎn)行業(yè),建筑業(yè),房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元,增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓,建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元,增長72.39%、42.43%。受市場的影響,煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元,增長9.32%,但煤炭規(guī)費僅入庫了5500萬元,比上年同期減少了6500萬元,綜合比較下降了23.15%。
(三)財政資金調(diào)度緊張,收支矛盾進一步加劇。由于歷年欠撥資金較多,今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元,本級資金2.59億元),上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元,占年初預算的40.74%,較平均進度滯后近10個百分點。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素,年初預算安排的支出只完成了119406萬元,僅占年初預算的31.36%,較平均進度滯后18個百分點。由于資金的嚴重不足,上半年我市年初安排的本級支出,除工資福利、公用經(jīng)費、社會保障類支出外,僅支出了1.14億元,收支矛盾異常尖銳。
面對經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面,財政工作面臨嚴峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作,更加有力的征管舉措,力爭圓滿完成全年的財政預算任務。
(一)努力培植財源,增強財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項目,增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策,助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金,支持主體財源做大做強,夯實財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段,發(fā)揮財政資金的“引子”作用,做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),做活新興產(chǎn)業(yè),多渠道助推經(jīng)濟發(fā)展。二是認真貫徹各項支持政策,加快外向型經(jīng)濟發(fā)展。積極落實市委、xx發(fā)展外向型的決策部署,全方位招商引資,在政策允許的范圍內(nèi),通過各項有利的條件,引入外地資本,激活本地投資,培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè),不斷激活市域經(jīng)濟的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式,支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道,加快推進全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項目的建設(shè)。大力推廣ppp模式,引導社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),把園區(qū)項目打造成全省ppp項目的典范,為工業(yè)發(fā)展和引進特大企業(yè)打造良好的平臺。
(二)強化財稅征管舉措,全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業(yè)、重點稅種、重點企業(yè)的稅收征管,在繼續(xù)完善煤礦對礦直征,加強國土收入征管,狠抓打擊“兩違”工作的同時,又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收,做到抓大不放小,全面堵塞征管漏洞,促進財政增收。一是強化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子,加大信息共享力度,對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系,對重點企業(yè)、重點行業(yè)等的入庫信息實施動態(tài)管理,推行稅源公開機制,促進企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴查處,規(guī)范征管秩序。對群眾反映強烈的問題提請市人大、市政協(xié)進行專項視察。三是增強群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票,堵塞稅收流失漏洞,營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為,實行有獎舉報。四是加強非稅收入征管。依托計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,全面推進非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機制。按照基本保障和激勵機制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費,促進應收盡收。
(三)優(yōu)化財政支出,集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想,進一步壓減“三公”支出,降低一般行政開支,將有限的財力集中起來,保障民生等重點支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放,確保政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn),確保各項改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務補助標準,支持全面實施縣級公立醫(yī)院改革,推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進養(yǎng)老保險制度改革,建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度,改革養(yǎng)老保險基金征管機制,增強基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,加強高標準農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)機械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度,繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作,促進城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作,提高全市農(nóng)民抗自然風險能力。
(四)深化改革,努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項改革,完善財政管理體制機制,促進財政科學化精細化管理。一是推進稅制改革。做好生活服務業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標準,加快推進資源稅從價計征等重大稅制改革,認真分析稅制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設(shè)進程,完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算信息公開力度。三是推進預算績效管理。擴大預算績效管理項目范圍,提高預算績效管理工作質(zhì)量,強化績效結(jié)果評價應用。四是推進xx采購制度改革。既重程序,更重結(jié)果,嚴格執(zhí)行“先預算,后采購”。推進xx購買服務工作,正確處理xx和市場、社會的關(guān)系,建設(shè)服務型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監(jiān)管,做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控,堅決杜絕隨意超工程預算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生,工程款項要嚴格按有關(guān)制度撥付,并將項目的經(jīng)費開支積極向社會公開,提高項目管理的透明度。
主任,副主任,各位委員,今年的財政預算執(zhí)行仍然是困難重重,完成全年財政工作目標形勢仍然十分嚴峻。但我們堅信,有市委的正確領(lǐng)導,有市人大的支持與監(jiān)督,有全市人民的共同努力,今年的財政預算工作也將會渡過難關(guān),如期實現(xiàn)年初的既定目標,為全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇五
一年來,我鎮(zhèn)嚴格按照黨的群眾路線活動要求,緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關(guān)精神,認真落實《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評辦法(試行)》的通知要求,建立健全相關(guān)制度,各項工作取得了長足的發(fā)展?,F(xiàn)將xxxx年績效管理工作總結(jié)如下:
(一)強化組織領(lǐng)導,提高思想認識。
鎮(zhèn)黨委、政府對績效評估工作高度重視,我鎮(zhèn)成立了績效評估工作領(lǐng)導小組。宣傳、組織、紀檢、婦聯(lián)和有關(guān)工作目標及數(shù)據(jù)采集的責任單位為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,對全鎮(zhèn)的各站、辦、所以及14個村委會進行績效評估,促進黨員干部轉(zhuǎn)變工作作風,提高服務水平,做人民滿意的公仆。
(二)精心制定方案,夯實工作基礎(chǔ)。
黨委、政府按照細致、周密、有效的原則,結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況及時制定了《xxxx年績效評估工作方案》,在方案的實施中,做到“四個突出”:一是突出機制創(chuàng)新,按照縣政府的要求,我鎮(zhèn)進一步探索建立推進加強黨員干部作風建設(shè)提高工作效能,更好服務發(fā)展的有效機制。二是突出工作銜接。在工作目標的制定中,注意與年初工作責任制相互銜接,注意與縣政府對我鎮(zhèn)績效評估的工作要求相銜接,使整個方案更加符合我鎮(zhèn)的要求,更加體現(xiàn)了工作實際。三是加強監(jiān)督管理。結(jié)合“xxx鎮(zhèn)村干部目標責任制”,加強對績效評估過程的監(jiān)督管理,嚴格規(guī)范考核程序,指標考核小組對考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進行整改,并進行全程跟蹤,服務、督查組隨時進行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務的完成。四是突出績效改進。績效評估領(lǐng)導小組對各站、辦、所以及14個村委會工作和服務情況進行檢查,按工作完成情況打分,對工作不得力進度慢的進行通報,對存在的問題,給予追究責任,促進整改,推進工作。
(三)全面動員部署,扎實推進工作。
我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢,鎮(zhèn)政府召開績效評估動員大會,并制定具體實施方案,下發(fā)到各站、辦、所,以及14個村委會,使全鎮(zhèn)上下進一步形成共識,明確目標,明確責任,明確方法,確保我鎮(zhèn)績效評估工作的順利開展。
(四)細化績效指標,加強量化考核。
我鎮(zhèn)突出對年度績效評估工作任務的分解,每項任務都有明確的領(lǐng)導責任人、完成時限、分管領(lǐng)導、辦事干部、責任人,將各項任務分別細化,以便打分量化考核。
按照年初確定的發(fā)展目標任務,我鎮(zhèn)超額完成各項工作指標。xxxx年,全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預計達到3億元,固定資產(chǎn)投入4380萬元,招商引資項目7700萬元,人均純收入10500元。
(一)招商引資有新突破。
按照縣政府招商引資工作會議精神的要求,結(jié)合我鎮(zhèn)招商引資的實際,xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項目4個和牲畜交易市場等建設(shè)項目。
牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)。
xxx鎮(zhèn)結(jié)合當?shù)貙嶋H,“立足生態(tài),發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”,促進牧業(yè)園區(qū)建設(shè),全年吸引外資1000萬元,新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處,建標準化羊舍8棟投入資金300萬元。
二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),建羊舍4棟投入資金200萬元;。
三是引進項目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),建羊舍6棟投入300萬元;。
四是引進遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處,建羊舍4棟,投入資金200萬元。牲畜交易市場建設(shè)吸引域外資金400萬元,在xxxx村新建牲畜交易市場一處。
(二)新農(nóng)村建設(shè)取得新進展。
一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu),發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。先后引進玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項目近10個,建立了14大產(chǎn)業(yè)基地,新建庭院經(jīng)濟示范屯1個,糧食作物種植面積26000公頃,糧食生產(chǎn)再上一個臺階,全年總產(chǎn)量達到9萬噸。
二是加大了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬畝高標準農(nóng)田項目建設(shè)任務的基礎(chǔ)上,今年積極協(xié)調(diào)上級有關(guān)部門,爭取到xxx村、xxxx村高標準農(nóng)田建設(shè)項目,預計投入資金規(guī)模1500萬元,xxxx年開始動工。全年新打抗旱井104眼,新增水澆地面積700公頃,實施節(jié)水增糧205個單元,面積34627畝,居全縣第一位。今年新增農(nóng)機用戶170戶,新增大型農(nóng)機專業(yè)戶8戶,機械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝,機械播種32.8萬畝,機械收獲17.4萬畝,保護性耕作0.8萬畝。
三是深入推進了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。采取置換、租賃、入股等方式,引導土地合理流轉(zhuǎn),走集約化、產(chǎn)業(yè)化、機械化發(fā)展路子,目前,已整合連片耕地130公頃,新建家庭農(nóng)場一個。農(nóng)村合作經(jīng)濟組織建設(shè)不斷完善。全鎮(zhèn)成立了近30個專業(yè)合作社,搭建了企業(yè)和農(nóng)戶的“橋梁”、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只,豬存欄4650頭,牛存欄3450頭,禽發(fā)展到35萬只,重點建設(shè)養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個,牧業(yè)專業(yè)合作社31個,牲畜交易市場2處,鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個。加大了疫情防治力度,全年沒有發(fā)生一起重大疫情,防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進一步改善。今春,今年林地清收2000多公頃,全年完成造林面積432.4公頃,完成綠化村屯4個。健全了管護隊伍,落實了管護責任,強化管護措施,確保了新栽樹木成活率和保存率達到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強村屯環(huán)境衛(wèi)生整治,14個村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度,每個屯都設(shè)立了保潔員,使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xxxx村、xxxx村、xxxx村修建圍墻后,今年xxxx村投入資金60萬元,新修圍墻7.8公里,全年維修道路130公里,方便了群眾出行。
(三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調(diào)發(fā)展邁出新步伐。
人口與計生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%,符合條件的再生育夫婦實行出生缺陷干預到位率100%。計劃生育政策符合率達94.7%,人口自然增長率2‰,國免任務70對,完成71對。
(四)勞動就業(yè)和社會保障得到新加強。
今年,全鎮(zhèn)共勞務輸出5539人次,農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移3877人,實現(xiàn)勞務收入4501萬元。
通過民政救濟幫扶,為全鎮(zhèn)農(nóng)村五保戶110戶,發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對象32名,發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元,低保戶1115戶,發(fā)放低保補助177.95萬元。
通過開展“xxxxx行動”,全鎮(zhèn)共結(jié)成幫扶對子121對,幫扶資金3萬余元。
(五)社會各項事業(yè)取得新進步。
教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付、財政撥款籌集資金1500萬元,新建xxx鎮(zhèn)小學,其中,教學樓建筑面積4600平方米,宿舍樓3700平方米,食堂800平方米。去年,xxx鎮(zhèn)中學考入一中25人,升學率超過40%,居全縣初中組之首,小升初在全縣名列第二,我鎮(zhèn)對教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
文化建設(shè)。xxxx年我鎮(zhèn)加大對文化基礎(chǔ)設(shè)施的投入,新建文化廣場3處。
安生生產(chǎn)。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動,實行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理,各村、站辦所每月19日上報安全報表,隱患排查落實到人,實行專人包保,形成了以制度管人管事。加大對社會治安管控,刑事發(fā)案率為零,群眾對社會治安滿意率達到98%,為人民的安居樂業(yè)保駕護航。
我們高度重視績效評估結(jié)果的運用力度,增強導向作用,圍繞評估中出現(xiàn)的問題,加大督促,加強整改,真正做到“以評促改、以評促進、以評促優(yōu)”,扎實推進工作進展。
(一)突出落實整改。根據(jù)我鎮(zhèn)績效評估領(lǐng)導小組的結(jié)果對績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施,做到認識到位、措施到位、責任到位、整改到位。并要求在整改中做到:以發(fā)展為主要標準,以群眾滿意度為依據(jù),以機制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點,鼓勵創(chuàng)造性工作,提升辦事效率,營造氛圍,增進加強效能建設(shè)的共識和合力。
(二)強化績效督查。圍繞目標工作進展情況,組織開展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會上報目標任務完成情況,對目標任務未完成進度的,督促查找原因,采取有效措施,保證目標任務按時間進度完成。為促進項目工作落實,由黨委、政府領(lǐng)導帶隊,對全鎮(zhèn)項目工作情況進行專項督查,及時總結(jié)項目建設(shè)中的典型,推廣經(jīng)驗,同時發(fā)現(xiàn)項目建設(shè)中的存在問題,采取有效措施,加快項目建設(shè)步伐。
(三)重視成果應用。建立激勵約束機制,加大績效評估結(jié)果應用力度,增強導向作用??冃Э荚u為優(yōu)秀的給予通報表揚,工作人員年度考核定為優(yōu)秀,對績效評估后三名的通報批評,績效評估結(jié)果作為黨員、干部工作實績的重要依據(jù),并與干部使用、評先評優(yōu)、物質(zhì)獎勵掛鉤,對績效突出的予以表彰和獎勵。
總之xxxx年我鎮(zhèn)績效評估工作在縣政府的領(lǐng)導下取得了令人滿意的成績,通過績酬掛鉤這種措施增強了黨員、干部為民辦實事,辦好事的工作意識,充分調(diào)動了黨員、干部工作的積極性,增強了黨員、干部的執(zhí)政能力,推動了我鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展,實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟又快又好的發(fā)展。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇六
根據(jù)《中華人民共和國審計法》等法律法規(guī)的規(guī)定,省審計廳對20xx年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支實施了審計。審計工作持續(xù)關(guān)注了穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等政策措施的落實情況,著力查處違法違紀、損失浪費、履職盡責不到位等問題,積極服務全省反腐倡廉建設(shè),并注重從規(guī)范提高和完善體制機制制度的角度提出建議,促進深化改革、推進法治、提高績效,積極服務全省改革發(fā)展。主要審計了省財政廳、省經(jīng)信委、省科技廳、省商務廳、省交通運輸廳、省農(nóng)業(yè)委、省體育局、省知識產(chǎn)權(quán)局、省委黨校、省社科院、省煤田地質(zhì)局、省有色地勘局、省科協(xié)、省文聯(lián)、省監(jiān)獄管理局、省公安廳交通管理局、省公路局等17個部門,以及機構(gòu)改革中已撤并的9個行管事務辦和原省國防科工局、原省農(nóng)辦、原省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等單位,同時,根據(jù)財政資金流向,延伸審計了有關(guān)單位,并對部分專項資金實施了審計。
20xx年,在省委、省政府的正確領(lǐng)導下,全省經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)取得顯著成就,省級各部門認真執(zhí)行省人大有關(guān)決議,省級預算執(zhí)行和其他財政收支情況總體較好,財政管理水平和財經(jīng)法紀意識不斷增強,依法理財水平進一步提高。
——財政收入增速高于經(jīng)濟增速,非稅收入占比持續(xù)下降。省級一般公共預算收入完成900.61億元,較上年增加87.14億元,增長10.7%,高于我省地區(qū)生產(chǎn)總值年增長率1.2個百分點;省級一般公共預算收入中非稅收入占比12.5%,較上年下降6.7個百分點。
——財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,民生等重點支出得到保障。20xx年,中央安排我省財力性轉(zhuǎn)移支付的增量94.16億元已全部下達市縣;省級一般公共預算對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付1,308.5億元,較上年增加137.8億元,增長11.8%。省級一般公共預算支出(不含一般轉(zhuǎn)移支付)中,用于教育、醫(yī)療、社會保障等民生領(lǐng)域支出1092.12億元,占比67%,其中,住房保障支出39.3億元,較上年增長156%。
——財政管理改革持續(xù)推進,預算公開及專項治理取得明顯成效。創(chuàng)新公共服務供給模式,積極推廣運用政府和社會資本合作(ppp)模式,爭取成為全國首批試點省份,拉動社會資本投入基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務領(lǐng)域;推進預算公開,省級部門預算、省級專項資金目錄清單和省直部門“三公”經(jīng)費支出情況,除涉密內(nèi)容外,已全部向社會公開;開展“三公”經(jīng)費、“吃空餉”等專項治理,建立健全了多項管理制度。20xx年,省直部門“三公”經(jīng)費支出8.52億元,較上年減少0.85億元,下降10%,其中公務接待支出減少0.56億元,下降13%。
但審計也發(fā)現(xiàn),省級預算執(zhí)行和其他財政收支中仍存在一些違紀違規(guī)和管理不規(guī)范的問題,影響了相關(guān)政策措施的實施效果,以及財政資金績效和國有資產(chǎn)的安全完整。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇七
中共天城縣委:
1-4月,我縣財稅工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹全省財稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神,圍繞年初縣人代會提出的財稅目標任務,以“先教”活動為契機,深化財稅改革,強化財稅監(jiān)管,各項稅收征管入庫情況良好,財政預算運行情況平穩(wěn)。現(xiàn)將情況報告如下:
截止4月25日,全縣累計完成財政總收入27,638萬元,比上年增收4,408萬元,增長19%。在財政總收入中,地方財政收入完成18,756萬元,比上年增收3,680萬元,增長24.4%。其中:地方一般預算收入完成10,214萬元,為年初預算數(shù)的40.5%,比上年增收3,059萬元,增長42.8%;基金預算收入完成8,542萬元,比上年增收621萬元,增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬元,比上年增收359萬元,增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬元,比上年增收369萬元,增長7.8%,其中:上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬元,比上年減收494萬元,下降18.1%;上劃個人所得稅完成2,868萬元,比上年增收863萬元,增長43%。
全縣累計完成地方財政支出12,800萬元,比上年減支166萬元,下降1.3%。其中:一般預算支出完成6,958萬元,為年初預算數(shù)的22.3%,比上年增支1,137萬元,增長19.5%;基金預算支出完成5,842萬元,比上年減支1,303萬元,下降18.2%。
(一)一般預算收入完成10,214萬元,比上年增收3,059萬元,增長42.8%,增長勢頭較好,為年初人代會批準預算數(shù)25,200萬元的40.5%。分稅種看主要是:增值稅完成1,195萬元,比上年同期增收227萬元,增長23.5%,主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加,以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收,其他方面還有煤炭價格上漲、煉焦生產(chǎn)擴大、供電價格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收,帶動附加稅費的增收,其中城建稅完成531萬元,比上年增收91萬元,增長20.7%,教育費附加完成3,440萬元,比上年增收436萬元,增長14.5%;企業(yè)所得稅完成196萬元,比上年同期減少42萬元,下降17.6%,主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減,增減幅度不大。
(二)基金預算收入完成8,542萬元,比上年同期增長621萬元,增長7.8%,其中:國有土地使用權(quán)有償使用收入完成8,506萬元,比上年增收589萬元,增長7.4%,主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。
(三)地方一般預算支出完成6,958萬元,比上年增支1,137萬元,增長19.5%,為年初人代會批準預算數(shù)31,200萬元的22.3%,支出進度偏慢,主要原因是資金調(diào)度困難,一些專項支出尚未撥付;部分項目尚未實施,資金無法撥付?;痤A算支出完成5,842萬元,比上年同期減少1,303萬元,下降18.2%,主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。
(一)認真落實各項收入指標。財稅部門根據(jù)縣人代會通過的預算收支方案,結(jié)合上級財稅部門下達的任務,將收入任務及時下達到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),分解到各征收機關(guān),落實到重點行業(yè)和重點企業(yè)的肩上。
(二)積極組織各項收入。財稅部門一手抓“先教工作”,一手抓“組織收入”,做到“先教”工作見成效,組織收入見成績,完成地方財政收入18,756萬元,比上年增收3,680萬元,增長24.4%。
(四)加強財政支出管理。財政部門在確保工資發(fā)放的同時,積極籌措資金,合理調(diào)度資金,支持社會各項事業(yè)的發(fā)展,到4月25日,共撥付專項資金6,400萬元,其中一般預算專項資金800萬元,基金預算專項資金5,600萬元。與此同時,會同有關(guān)部門開展小金庫檢查工作,抽調(diào)人員對上年度重點專項資金使用情況進行檢查。
(五)開展稅收宣傳工作。今年的稅收宣傳月,稅務部門開展了以“依法誠信納稅,共建小康社會”為主題的宣傳活動,收到了良好的效果。
四、預算執(zhí)行中存在的問題。
今年頭四個月,各項稅收征管入庫情況良好,財政預算運行情況平穩(wěn)。但全面分析20全縣的財稅工作,仍面臨許多困難和問題,收入方面:全面實施農(nóng)村稅費改革,農(nóng)業(yè)稅稅率降低了3個百分點;因一些不可比的因素將上年的收入基數(shù)撐得過大,今年要在高基數(shù)上求增長非常困難。因此,要完成與省政府鑒定的縣域經(jīng)濟財政考核目標(即地方一般預算收入比上年增長12%),任務非常艱巨。支出方面:教育部門“一費制”全面推行,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休人員由差額供養(yǎng)變?yōu)槿~供養(yǎng),公安系統(tǒng)執(zhí)行新的公務費標準,農(nóng)村合作醫(yī)療保險實施,企業(yè)分離辦社會職能衛(wèi)生人員、中小學教師劃入地方管理,??h委政府確定的重點項目支出,歸還到期債務等將進一步增加財政支出壓力,預算平衡困難。
五、下一歩的財稅工作意見。
(一)進一步做好分析調(diào)查工作。一是做好稅源分析工作,財稅部門要深入重點行業(yè)、重點企業(yè),對納稅大戶進行稅源調(diào)查,摸清底子,掌握企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況;二是加強對重點稅源監(jiān)控,確保主體稅種穩(wěn)定增長,全面實行征、管、查三權(quán)分離,加大稽查、處罰力度,走強化稅源控管、堵漏增收的.新路子;三是要將農(nóng)業(yè)稅稅率從5%降至2%的政策盡快落實到農(nóng)戶,以便加強對今年的農(nóng)業(yè)稅征收管理。
(二)千方百計做好組織收入工作,要完成今年上級下達的收入任務,任務非常艱巨。在組織收入上,一是要重視對零星稅種的征管,既要抱“西瓜”,也要揀“芝麻”;二是要加強對非稅收入的管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,規(guī)范國有資產(chǎn)經(jīng)營收益收入管理;三是增強服務意識,做好稅收服務工作,為納稅人提供方便快捷的納稅服務。
(三)加強財政支出管理。一是牢固樹立“一要吃飯,二要建設(shè)”的思想,切實落實好“兩個務必”的要求,厲行節(jié)約,勤儉辦事;二是嚴格財政項目資金管理,嚴格執(zhí)行彌辦發(fā)〔〕10號文件,加大財政項目資金跟蹤問效力度,確保項目進度和質(zhì)量,確保資金發(fā)揮應有的效益;三是嚴格預算,加強支出管理,嚴格控制“用車、開會、電話、接待”支出。
(四)加大財源建設(shè)的力度。一是加強與省州有關(guān)部門溝通,盡快落實縣域經(jīng)濟發(fā)展重點扶持項目和扶持資金;二是要全力籌措資金,支持天城工業(yè)經(jīng)濟園區(qū)的規(guī)劃建設(shè),加快財源建設(shè)的步伐,為財政增收打牢基礎(chǔ)。
以上是我縣今年1-4月的財政預算執(zhí)行及財稅工作報告的情況,在今后工作中,我們將進一步強化“增收節(jié)支”這一財稅工作的主題,樹立科學的理財觀,為提高黨的執(zhí)政能力、構(gòu)建天城和諧社會提供強有力的財力保障。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇八
20全市財政預算執(zhí)行情況:全市財政總收入111.56億元,完成調(diào)整預算的100.04%,比上年增長9.9%。全市一般公共財政預算收入完成90.6億元,完成調(diào)整預算的101.9%,比上年增長10.3%。全市一般公共財政預算支出完成173億元,完成調(diào)整預算的89%,比上年增長15.8%。年全市政府性基金收入379950萬元,比上年增長14.8%;全市政府性基金支出332037萬元,比上年增長1.3%。2015年全市社會保險基金收入460727萬元,支出443035萬元。2015年全市國有資本經(jīng)營預算收入415.5萬元,支出415.5萬元。
2015年市本級預算執(zhí)行情況:市本級完成財政總收入27.9億元,完成調(diào)整預算的98.9%,比上年增長7.8%。市本級完成一般公共財政預算收入22億元,完成調(diào)整預算的97.3%,比上年增長3.3%。市本級一般公共財政預算支出完成61.5億元,完成調(diào)整預算的80.4%,同比增長18.5%。2015年市本級政府性基金收入173592萬元,同比增長24.6%;市本級政府性基金支出70856萬元,同比下降40.4%。2015年市本級社會保險基金收入214178萬元,支出93萬元。2015年市本級國有資本經(jīng)營預算收入415.5萬元,支出415.5萬元。
2015年高新區(qū)預算執(zhí)行情況:高新區(qū)財政總收入97021萬元。高新區(qū)完成一般公共財政預算收入74983萬元;高新區(qū)完成一般公共財政預算支出82173萬元,完成調(diào)整預算的92.8%,比上年增長30.8%。2015年高新區(qū)政府性基金收入3798萬元;高新區(qū)政府性基金支出30656萬元。
2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預算執(zhí)行情況:陶瓷工業(yè)園區(qū)財政總收入26030萬元,完成年初預算的104.8%,比上年增長14.8%。陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財政預算收入19242萬元,完成年初預算的108%,比上年增長18.4%;陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財政預算支出21856萬元,比上年增長27.8%。2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金收入22099萬元,比上年增長162%;陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金支出22423萬元。
由于決算程序原因,以上財政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù),具體決算數(shù)字待決算匯總上報和上級批復決算后,再向市人大常委會作專題報告。
財經(jīng)委員會認為,2015年全市各級人民政府和財稅部門,在市委的正確領(lǐng)導下,認真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會議以來提出的有關(guān)決議,緊緊圍繞“復興千年古鎮(zhèn),重塑世界瓷都,建設(shè)生態(tài)之城”的奮斗目標,緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,著力深化財稅體制改革,強化財政預算管理,收入質(zhì)量和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,各項社會事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進,民生和社會事業(yè)發(fā)展得到保障,預算的完整性、執(zhí)行率水平不斷提升,財政工作成績顯著。財政經(jīng)濟委員會認為,2015年預算執(zhí)行總體情況是好的.,較好地完成了市十四屆人大六次會議以來確定的預算任務。
但是,預算執(zhí)行中還存在一些值得注意的問題,主要是:經(jīng)濟總量不大,質(zhì)量效益不高;財政收入結(jié)構(gòu)不夠合理,財政收支壓力加大;有的項目建設(shè)推進較慢,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出過大;年初預算與調(diào)整預算數(shù)差距仍然較大;少數(shù)部門存在隱匿“三公經(jīng)費”超支支出現(xiàn)象。另外,還存在預算編制方法不夠科學,預算不細化,預算公開有待完善,預算決策民主化有待推進等問題。這些都必須予以高度重視,逐步加以解決。
二、關(guān)于全市和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預算安排的審查意見。
市人民政府提出的20全市財政預算安排(備案):全市財政總收入安排121.6億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增長9%,一般公共財政預算收入98.7億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增長9%。全市一般公共財政預算收入,加上省提前下達補助、稅收返還、其他各項補助等收入,減去各項上解支出等,預測財力約為157.4億元。年全市公共財政預算支出安排157.4億元,預算收支平衡。2016年全市政府性基金預算收入安排28.25億元,政府性基金預算支出安排26.6億元。2016年全市社會保險基金預算收入安排511305萬元,社會保險基金預算支出安排507735萬元。2016年全市國有資本經(jīng)營預算收入安排597.4萬元,全市國有資本經(jīng)營預算支出安排597.4萬元。
市人民政府提出的2016年市本級財政預算安排:市本級財政總收入安排30.4億元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財政預算收入24億元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。市本級一般公共財政預算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等,減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等,2016年市本級預測財力約為60.87億元。2016年市本級一般公共預算支出安排60.87億元,預算收支平衡。2016年市本級政府性基金預算收入安排123370萬元,政府性基金預算支出安排113290萬元。2016年市本級社會保險基金預算收入安排226992萬元,社會保險基金預算支出安排227477萬元。2016年市本級國有資本經(jīng)營預算收入安排597.4萬元,市本級國有資本經(jīng)營預算支出安排597.4萬元。
2016年高新區(qū)財政預算安排:高新區(qū)財政總收入安排105750萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財政預算收入81760萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。高新區(qū)一般公共財政預算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等,減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等,2016年高新區(qū)預測財力約為8.1億元。2016年高新區(qū)一般公共財政預算支出安排7.9994億元,預算收支基本平衡。2016年高新區(qū)政府性基金預算收入安排12240萬元,政府性基金預算支出安排12240萬元。
2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預算安排:陶瓷工業(yè)園區(qū)財政總收入安排28370萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。一般公共財政預算收入20974萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財政預算收入加上省提前下達補助、稅收返還、各項結(jié)算補助等,減去提前下達下級補助、上解支出、補助下級支出等,2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預測財力約為20718萬元。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財政預算支出安排20718萬元,預算收支平衡。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金預算收入安排15020萬元,政府性基金預算支出安排15509萬元。
財經(jīng)委員會認為,市人民政府提出的2016年市本級、高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)財政預算草案認真貫徹了中央、省委和市委決策部署,體現(xiàn)了財稅改革精神,符合《預算法》要求和我市實際情況??偟目?,預算草案是可行的。財政經(jīng)濟委員會建議,批準市人民政府提交的《關(guān)于景德鎮(zhèn)市2015年市級總預算執(zhí)行情況和2016年市級總預算草案的報告》,批準市人民政府提出的2016年市本級預算草案,批準市科技局等94個部門2016年的部門預算,批準高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)2016年的預算草案。
預算執(zhí)行情況的報告意思篇九
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會報告馬鞍山市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2015年,在市委的堅強領(lǐng)導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市上下認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,堅持穩(wěn)中求進,改革創(chuàng)新,認真落實積極的財政政策,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
2015年,全市財政收入2100023萬元,完成調(diào)整計劃的100%,比上年增長3.59%。按照分稅制財政體制計算,全市可用財力2041242萬元(含中央、省專項轉(zhuǎn)移支付518752萬元,全市地方政府新增債券72993萬元)。全市財政支出2036092萬元,完成預算的99.75%,比上年增長11.59%。收支相抵,滾存結(jié)余5150萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4750萬元;凈結(jié)余400萬元。
2015年市本級財政收入764322萬元(含國有資本經(jīng)營預算收入17920萬元),完成調(diào)整預算的101.18%,比上年增長2.82%。市本級財政支出627331萬元,完成預算的99.63%,比上年增長17.65%。
市本級一般公共預算收入746402萬元,完成調(diào)整預算的100.01%。按照分稅制財政體制計算,市本級可用財力612578萬元(含中央、省專項轉(zhuǎn)移支付180090萬元,市本級地方政府新增債券34258萬元)。市本級公共財政支出610228萬元,完成預算的99.62%,比上年增長14.45%。收支相抵,滾存結(jié)余2350萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2350萬元(2015年馬鞍山市本級一般公共預算執(zhí)行情況見附表1)。
2015年,市本級政府性基金預算收入390086萬元,完成預算的83.69%,比上年下降13.53%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入336998萬元,國有土地收益基金收入14272萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入12014萬元。加2014年結(jié)轉(zhuǎn)基金收入202455萬元,合計可用基金收入592541萬元。
市本級政府性基金預算支出401210萬元,完成預算的72.32%,比上年下降30.17%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬元,資源勘探電力信息等支出1636萬元,其他支出4503萬元。
收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)基金191331萬元。
2015年,市本級國有資本經(jīng)營預算收入17920萬元,完成預算的197.71%。其中:利潤收入17917萬元,股息收入3萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出17103萬元,完成預算的217.79%。其中:資本性支出16931萬元,費用性支出152萬元,其他支出20萬元。
收支相抵,結(jié)余817萬元,調(diào)入2015年一般公共預算。
2015年,市本級七項基本社會保險基金預算收入為570757萬元,完成預算的103.7%。其中:保費收入384719萬元;財政補助資金175029萬元。加上年結(jié)余242503萬元,合計收入813260萬元。
社會保險基金預算支出為553824萬元,完成預算的101.3%。
收支相抵,當年結(jié)余16933萬元,滾存結(jié)余259436萬元。
需要說明的是:以上收入是實際完成數(shù),支出及平衡是預計數(shù),具體情況待決算編制完成并經(jīng)審計后,將專題向市人大常委會報告。
過去的一年,我們認真落實積極的財政政策,堅持依法理財治稅,不斷深化財稅改革,加強預算管理,自覺接受監(jiān)督,為全市經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠保障。
(一)加強調(diào)控,著力推動轉(zhuǎn)型升級。
統(tǒng)籌穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu),積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。一是加強政策支持。及時兌現(xiàn)扶持政策資金7.97億元,惠及企業(yè)1300余戶,全力支持工業(yè)倍增、港口經(jīng)濟和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面修訂維護產(chǎn)業(yè)扶持政策,建立“1+2+5”的產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。二是轉(zhuǎn)變扶持方式。優(yōu)化財政資金投入方式,設(shè)立天使投資基金和投資引導基金,實施科技“小巨人”培育計劃和科技“創(chuàng)新券”政策,加大股權(quán)投資力度,發(fā)揮財政資金的杠桿作用,力促種子期、成長期中的中小企業(yè)加快發(fā)展。三是積極向上爭取支持。爭取上級專項資金9.1億元,大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是強化財政資金引導作用。完善金融“1+7”政策,推進政策貸和“4321”政銀擔合作,全年累計發(fā)放政策貸4.8億元,借出還貸周轉(zhuǎn)金9.4億元,幫助企業(yè)節(jié)約“過橋”資金成本0.71億元。五是積極落實企業(yè)減負政策。落實小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調(diào)鐵礦石資源稅等政策,累計為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費項目清理力度,減免企業(yè)收費0.4億元。
(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng),著力保障民生實事。
突出基本保障,全市民生支出168.58億元,增長12.34%,發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實施民生工程?;I集資金40.19億元,實施33項民生工程和10個為民辦實事項目,民生工程及為民辦實事項目年度目標任務全面完成。二是加快社會事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元,支持義務教育均衡發(fā)展,實施高等教育質(zhì)量提升工程,積極發(fā)展學前教育,促進教育事業(yè)加快發(fā)展。投入19.56億元,完善社會保障體系,采取運營補貼、購買服務等方式支持社會養(yǎng)老服務體系建設(shè)。投入17.52億元,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,鞏固擴大基層醫(yī)改和縣級公立醫(yī)院改革成果,新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標準由年人均320元提高到380元。推進公共租賃住房和廉租住房并軌運行,新開工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房12607套。支持完善全民健身服務體系,支持實施文化惠民工程,促進基本公共文化服務均等化。三是保障困難群體生活。投入3300萬元,精心實施以船為家漁民上岸工程,1496戶漁民實現(xiàn)安居夢。撥付4446萬元,重點支持農(nóng)民工、就業(yè)困難群體、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善家庭經(jīng)濟困難學生資助體系,為7.74萬人次發(fā)放補助資金7663.53萬元。四是支持生態(tài)環(huán)境保護。投入2009萬元,支持千萬畝森林增長工程,新增造林5.27萬畝。統(tǒng)籌安排7390萬元,推進大氣污染防治,對秸稈禁燒與綜合利用實行以獎代補。