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審計員的崗位職責精編內容篇一
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務公司的業(yè)務進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
審計員的崗位職責精編內容篇二
1. 根據(jù)內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作
3.參與企業(yè)內控體系的設計、建設和完善工作,對現(xiàn)有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見
4.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要,優(yōu)化公司內控流程、政策、方法及執(zhí)行標準
5.監(jiān)督財務內控制度執(zhí)行,及時檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動中存在的問題和風險,提出改進意見
6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設性的建議和處理意見
7.審計結論和處理意見執(zhí)行情況的跟進
8.審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密