在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
學校經(jīng)費預算報告篇一
(1)辦公費支出30628元,實支37788.6萬元,超支7160.6元,占原計劃的'23%。
(2)差旅費支出5500元,實支3760元,節(jié)支1740元,占原計劃的31%。
(3)郵電費支出660元,實支590元,節(jié)支70元,占原計劃的11%。
(4)正常維修費支出25200元,實支7680元,節(jié)支17520元,占計劃開支的70%。
(5)電費2684元,實支2423.52元,節(jié)支260.48元,占原計劃1%。
(6)水費支出460元,實支80元,節(jié)支380元,占原計劃的83%。
(7)會議費支出1800元,實支270元,節(jié)支1530元,占原計劃85%。
(8)取暖費支出8400元,實支1040元,節(jié)支7360元,占計劃開支的88%。
3、對比結(jié)存9369.68元。
2015年11月7日
一、收入預算
我校預計本學年收入(學前班收費)12000元,連同財政撥款25125元,實際可使用經(jīng)費共37125元。
二、支出預算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:
(一)、辦公支出11800元。
其中:教學辦公費8000元,水電費1000元,差旅費2000元,維修費800元。
(二)、勞務支出7400元。
其中:運費2400元,清理灰池和廁所小工費2000元,臨時代課費3000元。
(三)、活動費支出2000元。
“六﹒一”節(jié)活動費1000元,
其他
活動費1000元。(四)、設備購置費(購置教室內(nèi)黑板等)4000元。
(五)、食堂專用材料費11700元。
食堂內(nèi)洗滌用品700元,工勤人員服裝費1000元,燃油費10000元。
以上總預算支出約36900元。
的現(xiàn)象發(fā)生,堅決按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
鴨池鎮(zhèn)巖頭
小學
2015年3月3日
一、收入預算
二、支出預算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:
(一)、工資福利支出***
其中:基本工資***津貼補助***
(二)、對個人和家庭的補助***
(三)、商品和服務支出**。
其中:辦公費***萬元、水電費***萬元,郵電費***萬元,差旅費***萬元,交通費***萬元,維修費(
校園
建設維修)***萬元,會議費***萬元,培訓費(聽課學習
)***萬元,其他各類公務費支出***萬元。(四)、設備購置費(辦公椅學生桌椅等)***萬元。
以上總預算支出約**萬元 。
維修要嚴格執(zhí)行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的步驟,堅決壓縮不合理的開支,執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人(即校長),一切帳目都要有帳可查,有據(jù)可對,防止制度不嚴,手續(xù)不清,用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生,按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
*****小學
****年*月**日
學校經(jīng)費預算報告篇二
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。
1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。
3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)
1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
學校經(jīng)費預算報告篇三
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
*年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
*年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)*56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(*年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、*年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加*年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!
學校經(jīng)費預算報告篇四
x年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
g 2、 保密管理經(jīng)費:
(2) 調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3) 保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。
學校經(jīng)費預算報告篇五
一、培訓工作概況
截至20xx年x月x日,我站共有16人參加業(yè)務培訓。培訓范圍涉及專業(yè)人員業(yè)務培訓、政策法規(guī)相關(guān)業(yè)務培訓等多個方面。
二、培訓工作分析
(一)取得的成績
1、與上個季度的培訓工作相比,我站進一步加大了培訓力度,提高了各類培訓的頻率,在培訓項目數(shù)、培訓課程次數(shù)、接受培訓人次等方面都有一定的增長。
2、建立并完善培訓體系。針對以往培訓工作缺乏完整系統(tǒng)性、培訓管理幅度力度較弱、培訓科目及受訓人員積極性問題,今年我占管理層進一步加大了對員工培訓工作的管理力,建立完善培訓登記制,并在總結(jié)以往培訓經(jīng)驗的基礎上,優(yōu)化培訓管理流程,完善培訓制度,鼓勵職工參加業(yè)務培訓,并要求受訓人員將培訓心得寫出來,以促進我站全體成員業(yè)務素質(zhì)的共同提高。
(二)存在的問題
給我院師生留下了深刻的印象,樹立了好榜樣。但也發(fā)現(xiàn)公路路政執(zhí)法人員平時學習法律知識不夠,執(zhí)法意識不強,這些問題與他們的執(zhí)法環(huán)境對執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中的形象或多或少的影響,要在解決外部執(zhí)法環(huán)境的同時,執(zhí)法者依法執(zhí)法和文明執(zhí)法思想應牢牢的樹立起來,確實要加強執(zhí)法過程中的個人道德培養(yǎng)及相關(guān)法律的學習,樹立交通窗口形象,需要經(jīng)常性地對執(zhí)法人員進行執(zhí)法知識的再培訓和職業(yè)道德地再培養(yǎng)、再提高。
(三)改進措施
1、進一步加大培訓力度,促使培訓工作更加具有針對性。適時安排合適人員參加各類培訓,必要時適時增加培訓項目數(shù)、培訓課程與受訓人員人數(shù)。
2、通過思想教育,提高受訓人員的學習自主性與學成后的知識分享度。
3、通過培訓教育,促使授課人員授課能力得以加強。在條件允許的情況下,培養(yǎng)我站部分業(yè)務素質(zhì)好、責任心強的檢測人員進行講課,促使我站檢測人員能夠及時更新自身技術(shù)知識,提高業(yè)務素質(zhì)能力。
學校經(jīng)費預算報告篇六
根據(jù)發(fā)【】37號文件精神和市**局要求,我縣在*年下半年開展了“和諧村(居)”創(chuàng)建活動?;顒娱_展以來,全縣15個民族村行動積極,措施得力,取得了顯著成績。
為進一步推動創(chuàng)建活動的深入開展,做好委年終評選的迎檢工作,擬于7月24日在*村召開全縣創(chuàng)建活動現(xiàn)場會議。由于我局工作經(jīng)費緊張,特申請解決會議費13850元。
如無不當,請批示!
**縣*局
20xx年*月*日
學校經(jīng)費預算報告篇七
1、財務收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費收入25.61萬元,上級補助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費.24萬元,工會業(yè)務費9.**萬元,職工活動費支出2.02萬元,補助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當年經(jīng)費節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費節(jié)余1萬元。
2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費的收交力度,使工會經(jīng)費有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的正常運行。賬務部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準確反映了市總?cè)晔罩嶋H情況。
1、20xx年總支出比預算減少5萬元,各項支出與預算相
比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預算對各項支出進行了很好的控制,但還應進一步下壓預算,嚴控支出。
2、補助下級經(jīng)費偏少,20xx年補助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預算減少2萬元。
1、各項支出的說明還應進一步細化,對一些大的支出項目是如何使用的,應有更具體的說明。
2、預算應堅持工會經(jīng)費服務職工群眾的方針,建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮,提高職工活動費、工會業(yè)務費以及對下補助的比例。對基層工會的經(jīng)費補助和救濟慰問等力度應進一步加大。
3、縣總還需進一步增加收入,嚴控支出。