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最新內(nèi)部審計職責(zé)范圍四篇(模板)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-30 09:56:19
最新內(nèi)部審計職責(zé)范圍四篇(模板)
時間:2023-03-30 09:56:19     小編:zdfb

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內(nèi)部審計職責(zé)范圍篇一

2、負責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

3、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、資料匯編、分析,并提出合理的審計建議。

4、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)范圍篇二

(1)、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;

(2)、參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

(3)、負責(zé)外勤審計工作的控制和管理,復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;

(4)、對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進行復(fù)查;

(5)、負責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;

(6)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)范圍篇三

1、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

2、制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

3、能夠獨立負責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

4、能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

5、能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6、監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

7、擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

8、擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

9、完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)范圍篇四

1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施

2、參與公司內(nèi)控狀況的'監(jiān)查和評價

3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報告和改善提案

4、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

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