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2023年稽核崗位職責工作思路十二篇(匯總)

格式:DOC 上傳日期:2024-06-04 05:00:41
2023年稽核崗位職責工作思路十二篇(匯總)
時間:2024-06-04 05:00:41     小編:zdfb

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稽核崗位職責工作思路篇一

2、負責審核各項財務收支,嚴把財務關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5、 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7、協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

8、 負責提交相關(guān)財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、 裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責工作思路篇二

1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內(nèi)容。

2、按照財務有關(guān)規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,附件、印章是否齊全。

3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用情況,提供相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項.

7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認真審核票據(jù)使用情況,確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責工作思路篇三

1、檢查資產(chǎn)負債表是否按照會計制度及集團財務規(guī)定要求的科目及格式編制,復算報表各項之間的勾稽關(guān)系;

2、審核資產(chǎn)負債表項目與總賬科目或有關(guān)明細賬數(shù)字是否相符,檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

3、審計庫存和固定資產(chǎn)等項資產(chǎn)的盤點,核實報表數(shù)字的真實性;

4、檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系;

5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細賬是否按集團要求確認及結(jié)轉(zhuǎn),合適成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項數(shù)字是否準確,必要時要檢查有關(guān)原始憑證。

6、審核績效考核成果是否真實正確;

7、審核各種支付憑證是否完整,流程金額是否正確;

8、完成其他一些臨時審計工作。

稽核崗位職責工作思路篇四

1.負責對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業(yè)務條線相關(guān)的稽核方法和程序。

1.負責對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業(yè)務條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責工作思路篇五

一、協(xié)助財務部經(jīng)理制定并完善各項財務管理制度,參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度,確保財務工作正常有序進行;

二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標,并根據(jù)實際需要及時調(diào)整和實施;

三、定時檢查責任范圍內(nèi)子公司各類會計業(yè)務處理,正確指導子公司財務工作,協(xié)助解決子公司相關(guān)會計業(yè)務;確保責任內(nèi)子公司財務核算規(guī)范有序;

四、每月督促責任內(nèi)子公司按時提交各類報表,檢查下屬子公司(基地)報送的各類內(nèi)部管理報表及會計報表,核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;

五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查,發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄,編寫稽核報告,并提出解決方案和措施上報有關(guān)領(lǐng)導,經(jīng)上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;

六、定期檢查責任范圍內(nèi)子公司財務核算及報表質(zhì)量,正確處理子公司財務核算中存在的問題,重大問題及時提出處理方案報領(lǐng)導審批,

七、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務及工作,協(xié)調(diào)處理各稽核責任片區(qū)重大工作,按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

八、對責任區(qū)內(nèi)重要財務指標做出分析,向財務總監(jiān)、財務經(jīng)理提交匯總分析情況報告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告,對子公司財務和管理中存在的風險,提出分析和評判意見和建議;

十、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時歸檔整理、移交;

十一、按時完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責工作思路篇六

1、倉儲配送規(guī)范化操作稽核。

(1)根據(jù)相關(guān)損控管理、倉儲作業(yè)規(guī)范,對“入庫環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準確性進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,降低作業(yè)錯誤帶來的損耗。

(2)根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,對倉庫日常管理行為(包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等)進行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督。

(3)參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,核實庫存數(shù)據(jù)差異,追溯庫存盤點差異和問題,輔助提出解決問題的建議或策略。

(2)對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預警,配合相關(guān)部門設(shè)計解決方案和應急預案,確保風險最低。

(3)對稽核數(shù)據(jù)、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)籌歸納,協(xié)助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷,進而輔助業(yè)務流程和體系優(yōu)化。

3、對賬與評估支持。

(1)必要情況下,協(xié)助財務進行供應商入庫過程信息的確認,協(xié)助財務會計處理結(jié)算對賬過程中出現(xiàn)的問題。

(2)必要情況下,協(xié)助快消產(chǎn)品部進行供應商供貨服務和貨品質(zhì)量評估,對供應商管理和質(zhì)量評估方面提供建議。

稽核崗位職責工作思路篇七

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務。

稽核崗位職責工作思路篇八

1、負責稽核公司旗下各門店每日銷售收入,保證銷售收入的完整無缺失。

2、按公司規(guī)定,對各門店在銷售賬務方面的各項違規(guī)事項,及時查出問題,同時進行調(diào)查處理并跟進后續(xù)的整改情況。

3、負責各門店的賬務培訓工作,包括日常財務回訪、疑難解答以及新員工的培訓等。

4、負責與各商場的每月對賬工作,并完成每月銷售發(fā)票的送達工作。

5、負責完成財務部出具的有關(guān)銷售收入方面的相關(guān)報表。

6、協(xié)助部門主管完成其他相關(guān)的財務工作。

稽核崗位職責工作思路篇九

稽核員崗位職責

1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業(yè),要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用,結(jié)算單的復核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負責,如果復查出現(xiàn)問題,必須追查稽核員的責任。

3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。

4、對在核查過程中發(fā)出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調(diào)查整理數(shù)據(jù),如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的內(nèi)容為:

(1)收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致,使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,核對每張結(jié)算的詳細情況、正確與否。

(2)核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

(3)核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。

(4)核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符,有價票據(jù)使用是否正確、合法。

(5)核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

(6)核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

(7)核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。

(8)及時編制當日的各種報表、稽核結(jié)果。

(9)月底認真做好各類報表的匯總,數(shù)據(jù)的分類,調(diào)整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。

稽核崗位職責工作思路篇十

1、負責按照稽核部主管安排的工作,開展對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況稽核;

2、對公司各部門執(zhí)行預算情況予以稽核;

3、對公司收入及支出情況予以稽核;

4、對合同執(zhí)行情況予以稽核;

5、對公司納稅及匯算清繳情況予以稽核;

6、執(zhí)行領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

稽核崗位職責工作思路篇十一

1.負責實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務條線相關(guān)的各專業(yè)委員會的運作的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議;

2.負責實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務條線相關(guān)的各部門和條線的運作和管理情況的檢查.監(jiān)督和評價,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

3.參與對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務條線相關(guān)的`高級管理人員進行經(jīng)濟責任審計;

4.實施對總行各部門的內(nèi)部控制評價,并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務條線相關(guān)的內(nèi)部控制的隱患和缺陷提出改進意見;

5.參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務條線相關(guān)的現(xiàn)場檢查任務;

6.制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責工作思路篇十二

1、日常財務核算工作,對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;

2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;

3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

4、財務報表、管理報表編制,外部報表提交,納稅申報等;

5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務處理;

6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;

7、協(xié)助財務主管處理其他工作等。

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